Consultazione gare anno 2022

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO"
Aggiornato al 27.02.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIS002003/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
-MASCHERINE FFP2 1.071,43 1.071,43 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA D.SSA EMILIA (CPLMLE62B53B519F)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA D.SSA EMILIA (CPLMLE62B53B519F)
CUFFIE AURICOLARI 65,00 65,00 23/02/2022
23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDAWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDAWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 18/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 594,00 594,00 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA 75,00 150,00 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
spese postali 14,49 54,70 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
RINNOVO PROGRAMMI SEGRETERIA 1.250,00 1.250,00 11/01/2022
11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
ACCESS LOG 200,00 200,00 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 14/02/2022 - CUFFIETTE 95,90 95,90 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
CORSO DI FORMAZIONE 84,00 84,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
MATERIALE CARTUCCE E TONER 228,60 228,60 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
NOLEGGIO STAMPANTE 254,38 359,38 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
TARGHETTE IN ALLUMINIO 125,00 125,00 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITÀ (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITÀ (00613480706)
CANCELLERIA 40,30 40,30 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B512W)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B512W)
Sanificazione locali 366,00 300,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (BLTCRS82D28B519I)
MATERIALE DI PULIZIA 1.540,38 1.540,38 14/01/2022
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SPOT PUBBLICITARIO 500,00 500,00 10/01/2022
10/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
CARTA PER FOTOCOPIATRICE 1.142,00 1.142,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L)
ANTIVURUS 171,00 171,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SPOT PUBBLICITARIO 500,00 500,00 10/01/2022
10/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (00742420706)
RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE 65,58 65,58 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
assicurazione alunni 3.191,30 3.191,30 01/01/2022
01/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA S.R.L. (03967470968)
ASSICURAZIONE PERSONALE 267,90 267,90 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
ACQUISTO EI CARD 900,00 900,00 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
MATERIALE LABORATORIO DI MODA LICEO ARTISTICO 1.178,90 1.178,90 24/01/2022
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
PAGAMENTO FATTURA N. 301 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO AQUILA DEL 04/05/22 1.938,00 1.938,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
pagamento iva su fattura n 11 DEL 04/05/2022 - CORSA CAMPESTRE 2.850,00 2.850,00 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 16/05/2022 - NOLEGGIO BICICLETTE PER GSS 270,00 270,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704)
PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 03/05/2022 - VIAGGIO CAVA DEI TIRRENI DEL 03/05/22 3.089,00 3.089,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL 30/04/2022 - MATERIALE PER LA NOTTE DEI LICEI 214,46 214,46 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIOZZA SRL (01834700708)
Aggiudicatari:
MIOZZA SRL (01834700708)
PLASTIFICAZIONI E STAMPE 94,67 94,67 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTS COPISTERIA (00591550702)
Aggiudicatari:
CTS COPISTERIA (00591550702)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO NAPOLI IL 21/22/04/2022 5.202,00 5.202,00 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
canone internet sede di Riccia e sede di Campobasso 3.000,00 3.000,00 31/03/2022
31/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 04/05/2022 - ACQUISTO TONER 60,00 60,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.4816 DEL 10/05/2022 - acquisto n. 2 Volumi del Bergantini 133,00 133,00 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 07/05/2022 - VIAGGIO PAESTUM DEL 07/05/22 2.496,00 2.496,00 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 712 DEL31/03/2022 - NOLEGGIO ATTREZZATURA PER CORSO ANTINCENDIO 300,00 300,00 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 29/03/2022 -NOLEGGIO AUTOBUS DA RICCIA A CB 140,00 140,00 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PAGAMENTO FATTURA N. 540 DEL 19/05/2022 - ESAMI CAMBRIDGE 4.852,00 4.852,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (MNGGPP68C62B519P)
PAGAMENTO FATTURA N. 117 DEL 24/03/2022 - MANIFESTO FUNEBRE GSS 60,00 100,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA POMPE FUNEBRI LA MONFORTE DI CLERA DOMENICO (CLRDNC49L02B519I)
Aggiudicatari:
IMPRESA POMPE FUNEBRI LA MONFORTE DI CLERA DOMENICO (CLRDNC49L02B519I)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 14/04/2022 - VIAGGIO PADOVA, RAVENNA E VENEZIA 5.300,00 5.300,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 14/05/2022 - VIAGGIONAPOLI DEL 05/05/22 1.045,46 1.046,46 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27/04/2022 - VIAGGIOROMA IL 29/04/22 3.640,00 3.640,00 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO STA (01438250704)
CORSO DI SICUREZZA - ANTICENDIO E PREPOSTI 1.068,86 1.356,16 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W)
PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 04/05/2022 - VIAGGIO UMBRIA DEL 04/05/22 2.945,00 2.945,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 01/04/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS DA RICCIA A CB 250,00 250,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 03/05/2022 - VIAGGIO ROMA DEL 03/05/22 1.727,27 1.727,27 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PAGAMENTO FATTURA N. 1130000466 DEL 30/06/2022- corso di formazione piano rigenerazione scuola 2.800,00 2.800,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
D SCUOLA SPA (01792180034)
PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 01/06/2022 - TRASPORTO ALUNNI 295,00 295,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 06/07/2022-acquisto tute per gss 1.817,00 1.817,00 05/07/2022
05/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N.1379 DEL 30/06/2022- STAMPE CARTELLI SICUREZZA 26,00 26,00 04/06/2022
04/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE (01559100704)
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 31/05/2022 - NOLEGGIO CAMPI DA BEACH VOLLEY 250,00 305,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. SANTUCCI SPORT ZONE (92079670706)
Aggiudicatari:
A.S.D. SANTUCCI SPORT ZONE (92079670706)
PAGAMENTO FATTURA N. 311 DEL 01/08/2022- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 2^ SEMESTRE 75,00 75,00 09/07/2022
09/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 23/05/2022 - ASSISTENZA SANITARIA GSS 730,00 730,00 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA MOLISANA (92032340702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA MOLISANA (92032340702)
PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 12/05/2022 - VIAGGIO LECCE DEL 12/13/05/2022 2.527,00 2.527,00 20/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 28/06/2022- ACQUISTO CARTONCINI BRISTOL 26,00 26,00 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.1191 DEL 31/05/2022- STAMPE CARTELLI SICUREZZA 286,00 286,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 28/06/2022- ACQUISTO TONER 18,00 18,00 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 17/06/2022- TRASPORTO ALUNNI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 3.030,00 3.030,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
PAGAMENTO FATTURA N. 589 DEL 14/06/2022- CORSI INGLESE 5.250,00 5.250,00 11/02/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 24/05/2022 - CANCELLERIA 425,87 425,87 11/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SOCIO NICOLA (DSCNCL69C21B519W)
Aggiudicatari:
DE SOCIO NICOLA (DSCNCL69C21B519W)
PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 09/06/2022- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.086,20 1.086,20 11/05/2022
11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 17/06/2022- ACQUISTO PLOTTER E TONER 40,00 40,00 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 13/06/2022- STAMPE E PLASTIFICAZIONI CARTINE RICCIA 51,15 51,15 14/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 12/07/2022- PRENOTAZIONE HOTEL STOCCARDAPROGETTO ERASMUS 900,00 900,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL 12/07/2022-CORSO PRONTO SOCCORSO 1.200,00 1.200,00 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA S.R.L. (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA S.R.L. (01557960703)
PAGAMENTO FATTURA N. 310 DEL 01/08/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LABORATORIO 2^ SEMESTRE 314,58 314,58 09/07/2022
09/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 28/06/2022- NOLEGGIO CANOE 368,85 368,85 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD MOLISE AVVENTURA (92061300700)
Aggiudicatari:
ASD MOLISE AVVENTURA (92061300700)
PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 20/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI PER GARE SPORTIVE GSS 10.730,00 10.730,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 11/05/2022 - VIAGGIO ROMA DEL 11/12/05/2022 3.565,00 3.565,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 19/05/2022 - PLASTIFICAZIONE CARTINE SICUREZZA 85,24 85,24 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA DI CENCI T. & C. SAS (00591550702)
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 23/05/2022 - TRASPORTO ALUNNI PER GIOCHI MATEMATICI BOCCONI 1.136,00 1.136,00 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 06/06/2022 - GADGET PER GSS 340,00 340,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (BTTGLC72M27E335Y)
PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 23/05/2022 - VIAGGIO NAPOLI DEL 13/05/2022 536,36 536,36 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 17/06/2022- TRASPORTO ALUNNI GSS 1.890,00 1.890,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 24/05/2022 - SERVIZIO ALLESTIMENTO FINALI GSS 200,00 200,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT (01525840706)
PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 16/05/2022 - VIAGGIO firenze DEL 21 e 22 maggio 2022 495,00 495,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 13/06/2022- ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI 238,05 238,05 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 08/06/2022 - viaggio Termoli 250,00 250,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 16/05/2022 - VIAGGIO FIRENZE DEL 12/14/05/2022 12.310,00 12.310,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N.0006 DEL 04/06/2022 - VOLI STOCCARDA PROGETTO ERASMUS 915,18 915,18 09/06/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 23/05/2022 -HARD DISK 209,30 209,30 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
pagamento iva su fattura n 335 DEL 30/09/2022 RISTORANTE "ZI' CUNCETTA" DOTT. PETRUCCI E RUSSO 45,45 45,45 23/09/2022
23/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANFELICE FABIO (GNFFBA70L09B519U)
Aggiudicatari:
GIANFELICE FABIO (GNFFBA70L09B519U)
PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 26/10/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 1.309,09 1.309,09 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA.VANNI ANTONIO DI VANNI ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA.VANNI ANTONIO DI VANNI ANTONELLA (01648330700)
BIGLIETTI DI INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE 1.060,00 1.060,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI 52,90 52,90 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (SPNPLA50S30F233L)
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA 890,91 890,91 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.12200600010000056601 E 12200606060000000352 DEL 31/10/2022 E DEL 01/11/2022 MATERIALE SPORTIVO 761,26 761,26 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
PAGAMENTO FATTURA N.67 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA/TIVOLI 1.000,00 1.000,00 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 04/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE FORMIA 300,00 300,00 03/11/2022
03/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO ENRICO ( ZLLNRC67T15E335I)
Aggiudicatari:
ZULLO ENRICO ( ZLLNRC67T15E335I)
PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 2511/2022 MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA 100,00 100,00 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
F.A.R.I.TEX SRL (00856950704)
PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 03/10/2022 NOLEGGIO BUS PER GSS 2.200,00 2.200,00 01/10/2022
01/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO VIAGGI (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO VIAGGI (RCRGNN67M07E335L)
PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 05/11/2022 - FORNITURA TAVOLE DI LEGNO 375,00 375,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE LEGNO 2000 (PSSCST84M25B519C)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE LEGNO 2000 (PSSCST84M25B519C)
PAGAMENTO FATTURA N.55 DEL 13/09/2022ACQUISTI BIGLIETTI DEL TRENO PER FORMATORE 45,00 45,00 13/09/2022
13/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N.1004 DEL 26/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTI FIGURATIVE 291,69 291,69 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA POGGI (04262181003)
Aggiudicatari:
DITTA POGGI (04262181003)
PAGAMENTO FATTURA N.2022BENA005003907 DEL 03/11/2022 POLIZZA ASSICURATIVA AS. 22/23 ALUNNI E PERSONALE 3.177,60 3.177,60 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (04124720964)
Aggiudicatari:
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (04124720964)
PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 08/11/2022 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE mantova - venezia 13.614,00 13.614,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
Aggiudicatari:
S.T.A. AUTONOLEGGIO S.N.C (01438250704)
pagamento iva su fattura n 1579 DEL 29/09/2022 CENTRUM PALACE PERNOTTAMENTO DOTT. RUSSO 63,64 63,64 29/09/2022
29/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 12/10/2022 NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER J6530 SEGRETERIA 75,00 75,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
materiale di pulizia 845,00 845,00 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 22/10/2022 RIMBORSO PASTI FORMATORI CORSO NEO DSGA 42,73 42,73 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
Aggiudicatari:
MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
materiale di pulizia 3.123,20 2.560,00 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
PAGAMENTO FATTURA N.5405 DEL 26/09/2022 LIBRETTI ALUNNI E ALTRI STAMPATI 819,20 979,20 01/07/2022
01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.545 DEL 16/09/2022 registro cloud 22/23 600,00 600,00 15/09/2022
15/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.545 DEL 16/09/2022 dominio internet 22/23 90,00 90,00 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.179 DEL 12/10/2022 NOLEGGIO STAMPANTE HP 576 LABORATORIO 105,00 105,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.1506 DEL 22/09/2022 PERNOTTAMENTO FORMATORE DOTT. PETRUCCI PIERO 63,64 63,64 14/09/2022
14/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
PAGAMENTO FATTURA N.599 DEL 21/09/2022 contratto full assistenza segreteria 22/23 2.792,23 2.792,23 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
materiale di pulizia 3.109,00 3.109,00 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 01/10/2022 NOLEGGIO BUS PER GSS 800,00 800,00 01/10/2022
01/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
PAGAMENTO FATTURA N.122 DEL 07/11/2022 - acquisto cancelleria 1.358,90 1.358,90 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.169 DEL 16/11/2022 - ACQUISTO CAVALLETTI LICEO ARTISTICO 1.480,00 1.480,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 05/12/2022 - GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT CERIMONIA DI PREMIAZIONE 127,27 127,27 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE COCCOLE SRL (01488340702)
Aggiudicatari:
LE COCCOLE SRL (01488340702)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.139DEL 30/11/2022 - RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE ZIP TIMBRATORE 350,00 350,00 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRONOTIME S.R.L. (05566500723)
Aggiudicatari:
CRONOTIME S.R.L. (05566500723)
PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 22/11/2022 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI TRASPORTO ALUNNI 1.172,73 1.172,73 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (RCRGNN67M07E335L)
PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 16/01/2023 - SPOT PUBBLICITARIO 500,00 500,00 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA N.807 DEL 06/12/2022 - PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD 1.240,00 1.240,00 06/12/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 13/12/2022 libri per premio letterario 88,35 88,35 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA (00052450707)
PAGAMENTO FATTURA N.0007-22/AG B PA DEL 27/11/2022 - VOLO AEREO PER STOCCARDA ERASMUS 1.640,00 1.614,54 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 05/12/2022 -TRASPORTO ALUNNI A VIAGGIO A ROMA - GSS 330,00 330,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335II)
Aggiudicatari:
ZULLO ENRICO (ZLLNRC67T15E335II)
PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 13/12/2022 - batteria wireless 114,75 114,75 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.52 DEL 01/12/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° TRIMESTRE 2022 454,92 454,92 17/09/2022
17/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.141 DEL 01/12/2022 - GSS ACQUISTO FELPE PER "PICCOLI EROI A SCUOLA" 800,00 800,00 11/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 31/01/2023 - spot pubblicitario 800,00 800,00 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
PAGAMENTO FATTURA N.250 DEL 30/12/2022 - TARGHE E ETICHETTE PON 195,00 195,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
PAGAMENTO FATTURA N.229 DEL 21/12/2022 - TARGHE EPREMIO LETTERARIO 252,00 252,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (GRSCLD66L12B519Q)
Aggiudicatari:
CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (GRSCLD66L12B519Q)
PAGAMENTO FATTURA N.1159 DEL 24/10/2022 - MATERIALE PER PROGETTO PON DIGITAL BOARD 33.300,00 33.300,00 07/11/2022
07/11/2022
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
PAGAMENTO FATTURA N.236 DEL 28/12/2022 - MATERIALE PER L'ORIENTAMENTO 784,00 784,00 05/11/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
PRENOTAZIONE BIGLIETTI 180,00 180,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
PAGAMENTO FATTURA N.21/06 DEL 17/12/2022 - CORNICI PLEXIGLASS PER LA BORATORIO MODA 180,98 180,98 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 17/02/2023 - ANTIVIRUS 180,00 0,00 29/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 130 192.294,10 192.222,95
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in