Consultazione gare anno 2021

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 14.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N. 47549 DEL 15/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ERASMUS ART AND TALES 2.348,58 2.348,58 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER MADRID ERASMUS DIGIT 2 1.490,00 1.490,00 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 4955 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO 21,84 21,84 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 47549 DEL 15/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER ERASMUS ART AND TALES 516,69 516,69 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 113001198 DEL 23/11/2021 – CORSO DI FORMAZIONE D.M. 188/21 8.500,00 8.500,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SPA (01792180034)
PAGAMENTO FATTURA N.192 DEL 03/12/2021 – ACQUISTO MATERIALE DEL LICEO ARTISTICO 179,60 179,60 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
PAGAMENTO FATTURA N.53 DEL 30/11/2021 – TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 399,00 399,00 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
PAGAMENTO FATTURA N8 DEL 06/12/21 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO 459,00 459,00 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.857 del 29/10/2021 – contratto assistenza uffici di segreteria 341,50 341,50 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su fattura n.858 del 29/10/2021 – contratto assistenza laboratori di informatica 174,24 174,24 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su fattura n.864 del 29/10/2021 – configurazione ssd 21,76 21,76 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 445 del 02/11/2021 – cancelleria 49,61 49,61 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.588 DEL 09/11/2021 – RIMBORSO PASTI PER GSS 32,73 32,73 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA supagamento fattura n. 126 del 08/11/2021 – acquisto materiale di pulizia 208,75 208,75 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 127 del 08/11/2021 – acquisto macchine per pulizia 1.785,08 1.785,08 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.1432 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO CAVI 35,52 35,52 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 12/11/21 – ACQUISTO MASCHERINE FP2 4,90 4,90 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 402 del 22/11/2021 – acquisto materiale di pulizia 133,98 133,98 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 23/11/2021 – MANUTENZIONE TENDE LICEO ARTISTICO 44,00 44,00 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 25/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO 22,18 22,18 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 4955 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO 99,25 99,25 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA C (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA C (00181490707)
PAGAMENTO FATTURA N. 94 DEL 23/11/2021 – MANUTENZIONE TENDE LICEO ARTISTICO 200,00 200,00 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 25/11/2021 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO 100,82 100,82 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
pagamento fattura n. 402 del 22/11/2021 – acquisto materiale di pulizia 758,81 758,81 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
PAGAMENTO FATTURA N.1432 DEL 19/11/2021 – ACQUISTO CAVI 161,47 161,47 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL 12/11/21 – ACQUISTO MASCHERINE FP2 98,00 98,00 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
pagamento fattura n. 126 del 08/11/2021 – acquisto materiale di pulizia 1.180,70 1.180,70 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
pagamento fattura n. 127 del 08/11/2021 – acquisto macchine per pulizia 8.114,00 8.114,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 26/10/2021 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2.376,00 2.376,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
PAGAMENTO FATTURA N.588 DEL 09/11/2021 – RIMBORSO PASTI PER GSS 327,27 327,27 11/11/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA SRL (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA SRL (00936000942)
pagamento fattura n. 445 del 02/11/2021 – cancelleria 225,48 225,48 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25615 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI 100,10 100,10 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n.857 del 29/10/2021 – contratto assistenza uffici di segreteria 1.552,23 1.552,23 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
fattura n.858 del 29/10/2021 – contratto assistenza laboratori di informatica 792,00 792,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
fattura n.864 del 29/10/2021 – configurazione ssd 98,90 98,90 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
pagamento fattura n. 15 del 25/10/2021 – acquisto ghiaccio sintetico 135,25 135,25 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Aggiudicatari:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
pagamento fattura n. 123 del 21/10/2021 – acquisto cartucce 189,00 189,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
fattura n. 349 del 22/10/2021 – materiale di pulizia F.lli Pavone 468,50 468,50 23/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
PAGAMENTO FATTURA N.144 DEL 19/10/2021 – PIASTRE PER DEFIBRILLATORE 115,00 115,00 23/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
PAGAMENTO FATTURA N. 195 DEL 22/10/2021 – INTERVENTO RIPRISTINO RETE INTERNA 50,00 50,00 23/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
pagamento fattura n.160 del 11/10/2021 – noleggio stampante segreteria 75,00 75,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
pagamento fattura n.161 del 11/10/2021 – noleggio stampante laboratorio 105,00 105,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – mesedi agosto 2021 6,27 6,27 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Compenso Medico Competente a.s.2019/20 – 20/21 899,95 899,95 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Aggiudicatari:
CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
PAGAMENTO FATTURA N. 20214E25615 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI 455,00 455,00 04/10/2021
04/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 15/09/2021 – ACQUISTO CANCELLERIA TONER & CO. 21,32 21,32 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.751 DEL 18/09/2021 – ACQUISTO SEGRETERIA CLOUD 132,00 132,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.780 DEL 18/09/2021 – RINNOVO DOMINIO 19,80 19,80 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 25/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 144,29 144,29 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE MUSICALE 12,32 12,32 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 28/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE MUSICALE 56,00 56,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fare musica (01450520703)
Aggiudicatari:
Fare musica (01450520703)
PAGAMENTO FATTURA N.298 DEL 25/09/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 655,88 655,88 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
PAGAMENTO FATTURA N.91 DEL 15/09/2021 – ACQUISTO CANCELLERIA TONER & CO. 96,89 96,89 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.751 DEL 18/09/2021 – ACQUISTO SEGRETERIA CLOUD 600,00 600,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.780 DEL 18/09/2021 – RINNOVO DOMINIO 90,00 90,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA 6.803,28 6.803,28 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RVM SRL (01791500703)
Aggiudicatari:
MOLISE RVM SRL (01791500703)
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO CLASSICO 6.803,28 6.803,28 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 05/07/2021 – PROGETTO SCUOLA LAB LICEO ARTISTICO 6.803,28 6.803,28 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 9/7/2021 – ACQUISTO SWITCH DI RETE 127,50 127,50 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
pagamento fattura n.111 del 05/07/2021 – noleggio stampante segreteria 100,00 100,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
pagamento fattura n.112 del05/07/2021 – noleggio stampante laboratorio 301,63 301,63 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 1971 del 27/05/2021 – software per ricostruzione carriera 55,00 55,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.707 del 31/05/2021 – acquisto defibrillatore 180,33 180,33 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.50 del 01/06/2021 – acquisto toner e cartucce 25,52 25,52 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.11 del 03/06/2021 – acquisto KIT sportivi per Giochi Sportivi Studenteschi 9.900,00 9.900,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 91 del 11/06/2021 acquisto switch 16,50 16,50 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 1 del 14/06/2021 – trasporto alunni per giochi sportivi studenteschi 280,00 280,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 20214E18790 – ACQUISTO CARPETTE PER ALUNNI 15,40 15,40 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 61 del 15/06/2021 – acquisto materiale di pulizia 71,54 71,54 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n. 61 del 15/06/2021 – acquisto materiale di pulizia 325,16 325,16 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
PAGAMENTO FATTURA N. 5/21 DEL 18/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO CLASSICO 8.196,72 8.196,72 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/21 DEL 11/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA 8.196,73 8.196,73 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RVM SRL (01791500703)
Aggiudicatari:
MOLISE RVM SRL (01791500703)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/21 DEL 18/06/2021 – ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO LAB LICEO ARTISTICO 8.196,72 8.196,72 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
PAGAMENTO FATTURA N. 20214E18790 – ACQUISTO CARPETTE PER ALUNNI 70,00 70,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
pagamento fattura n. 1 del 14/06/2021 – trasporto alunni per giochi sportivi studenteschi 2.800,00 2.800,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
pagamento fattura n. 91 del 11/06/2021 acquisto switch 75,00 75,00 14/06/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
pagamento fattura n.11 del 03/06/2021 – acquisto KIT sportivi per Giochi Sportivi Studenteschi 45.000,00 45.000,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
Aggiudicatari:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
pagamento fattura n.50 del 01/06/2021 – acquisto toner e cartucce 116,00 116,00 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
pagamento fattura n.707 del 31/05/2021 – acquisto defibrillatore 819,67 819,67 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMOBIOMEDICA (00384240701)
Aggiudicatari:
SAMOBIOMEDICA (00384240701)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – MESE DI MARZO 4,95 4,95 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 458-21 DEL 30/04/2021 – SANIFICAZIONE ALULA LICEO ARTISTICO 22,00 22,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5015 DEL07/05/2021 – KIT CONNESSIONE PER MONITOR INTERATTIVI 73,92 73,92 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.5010 DEL 06/05/2021 – ACQUISTO 12 MONITOR INTERATTIVI 2.901,36 2.901,36 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5025 DEL 08/05/2021 – MONITOR INTERATTIVO RICCIA 241,78 241,78 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.390 del 18/05/2021 – consulenza regolamento europeo 679/2016 DPO 107,80 107,80 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonameno IVA su pagamento fattura n.70 del 18/05/2021 – acquisto web cam 16,58 16,58 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 682 del 21/05/2021 – acquisto materiale informatico 78,01 78,01 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n. 1971 del 27/05/2021 – software per ricostruzione carriera 250,00 250,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
pagamento fattura n.70 del 18/05/2021 – acquisto web cam 75,36 75,36 22/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
pagamento fattura n. 682 del 21/05/2021 – acquisto materiale informatico 354,57 354,57 22/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
pagamento fattura n.390 del 18/05/2021 – consulenza regolamento europeo 679/2016 DPO 490,00 490,00 19/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
PAGAMENTO FATTURA N. 458-21 DEL 30/04/2021 – SANIFICAZIONE ALULA LICEO ARTISTICO 100,00 100,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANFRANCESCO SERVICE SRL (00907740948)
Aggiudicatari:
GIANFRANCESCO SERVICE SRL (00907740948)
PAGAMENTO FATTURA N. 5015 DEL07/05/2021 – KIT CONNESSIONE PER MONITOR INTERATTIVI 336,00 336,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
PAGAMENTO FATTURA N.5010 DEL 06/05/2021 – ACQUISTO 12 MONITOR INTERATTIVI 13.188,00 13.188,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
PAGAMENTO FATTURA N. 5025 DEL 08/05/2021 – MONITOR INTERATTIVO RICCIA 1.099,00 1.099,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 91 del 09/04/2021 – n. 2 connessioni internet per le famiglie 25,08 25,08 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 16/04/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 42,46 42,46 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG 44,00 44,00 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 360 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG 200,00 200,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – MESE DI FEBBRAIO 0,98 0,98 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 16/04/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 295,00 295,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
pagamento fattura n. 91 del 09/04/2021 – n. 2 connessioni internet per le famiglie 114,00 114,00 15/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 37 del 26/02/2021 – CANONE FIBRA RICCIA 132,00 132,00 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n.38 del 26/02/2021 – lavori di realizzazione fibra 110,00 110,00 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 121 del 23/02/2021 – router per fibra wireless 17,36 17,36 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI 97,24 97,24 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 292 del 01/03/2021 – WEBCAM + ALIMENTAZIONE 106,54 106,54 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 39 del 26/02/2021 – Connessione fibra sedi CB 515,72 515,72 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/03/2021 – ASSISTENZA RILEVATORE DI PRESENZE 143,00 143,00 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTTURA N. 203 DEL 9/03/2021 – ACQUISTO MONITOR 82,28 82,28 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 17/03/2021 – ACUISTO COMPUTER PER DAD 1.460,65 1.460,65 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA pagamento fattura n.345 del 23/03/2021 – esami ei-pass 6,60 6,60 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.21 del 24/03/2021 – licenze AXIOS 275,00 275,00 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n.21 del 24/03/2021 – licenze AXIOS 1.250,00 1.250,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
pagamento fattura n.345 del 23/03/2021 – esami ei-pass 30,00 30,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 17/03/2021 – ACUISTO COMPUTER PER DAD 6.639,34 6.639,34 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
PAGAMENTO FATTTURA N. 203 DEL 9/03/2021 – ACQUISTO MONITOR 374,00 374,00 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/03/2021 – ASSISTENZA RILEVATORE DI PRESENZE 650,00 650,00 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Aggiudicatari:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
pagamento fattura n. 39 del 26/02/2021 – Connessione fibra sedi CB 2.344,16 2.344,16 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
pagamento fattura n. 292 del 01/03/2021 – WEBCAM + ALIMENTAZIONE 484,26 484,26 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Aggiudicatari:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI 288,60 288,60 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
pagamento fattura n. 25 del 01/03/2021 – TAPPETINI ANTISCIVOLO INTERNI E ESTERNI – SALDO 153,40 153,40 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 81 del 10/02/2021 – contenitore smaltimento toner 45,17 45,17 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 2 del 4/2/2021 – orientamento spot plublicitario 110,00 110,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 13/02/2021 – SEGRETERIA CLOUD 253,00 253,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 27 del 31/01/2021 – sponsor orientamento 110,00 110,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 80 del 10/02/2021 – cancelleria 178,03 178,03 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU pagamento fattura n. 95 del 13/02/2021 – PC SERVER 98,78 98,78 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n. 27 del 3/2/2021 – acquisto materiale di pulizia 121,32 121,32 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 386 DEL 12/02/2021 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 26,68 26,68 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16/02/2021 – PROGETTAZIONE SPAZI RIAPERTURA SCUOLA 686,40 686,40 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 32 del 18/02/2021 – connessione alla fibra 220,00 220,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 31 del 18/02/2021 – acquisto router 55,00 55,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamentoIVA su pagamento fattura n. 5/pa del 08/02/2021 – acquisto materiale per cassette di pronto soccorso 122,42 122,42 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n. 121 del 23/02/2021 – router per fibra wireless 78,90 78,90 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
pagamento fattura n.38 del 26/02/2021 – lavori di realizzazione fibra 500,00 500,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
pagamento fattura n. 37 del 26/02/2021 – CANONE FIBRA RICCIA 600,00 600,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
pagamento fattura n. 5/pa del 08/02/2021 – acquisto materiale per cassette di pronto soccorso 639,40 639,40 23/02/2021
23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Aggiudicatari:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
pagamento fattura n. 32 del 18/02/2021 – connessione alla fibra 1.000,00 1.000,00 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
pagamento fattura n. 31 del 18/02/2021 – acquisto router 250,00 250,00 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 16/02/2021 – PROGETTAZIONE SPAZI RIAPERTURA SCUOLA 3.120,00 3.120,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MT PROGET SRL (01481790705)
Aggiudicatari:
MT PROGET SRL (01481790705)
PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 13/02/2021 – SEGRETERIA CLOUD 1.150,00 1.150,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
pagamento fattura n. 80 del 10/02/2021 – cancelleria 809,23 809,23 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
pagamento fattura n. 95 del 13/02/2021 – PC SERVER 449,00 449,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 386 DEL 12/02/2021 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 486,00 486,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
Aggiudicatari:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
pagamento fattura n. 81 del 10/02/2021 – contenitore smaltimento toner 205,34 205,34 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – spese postali di novembre 2020 1,96 1,96 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
pagamento fattura n.20214e03928 del 01/02/2021 – acquisto bergantini 76,90 76,90 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
pagamento fattura n. 27 del 3/2/2021 – acquisto materiale di pulizia 551,44 551,44 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
spese postali di ottobre 2020 8,64 8,64 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
pagamento fattura n. 2 del 4/2/2021 – orientamento spot pibblicitario 500,00 500,00 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
pagamento fattura n. 27 del 31/01/2021 – sponsor orientamento 500,00 500,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
accantonamento IVA su pagamento fattura n.18 del 12/01/2021 – noleggio stampante laboratorio informatico 48,11 48,11 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 23/12/2020 – SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CAMPETTO 10,91 10,91 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento IVA su pagamento fattura n. 6 del 14/01/2021 – orientamento 110,00 110,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n.32 del 22/01/2021 – rinnovo antivirus 171,00 171,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
pagamento fattura n.76 del 25/01/2021 – rinnovo abilitazione formatore e supervisore 81,96 81,96 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
pagamento fattura n. 7 del 21 gennaio 2021 – acquisto guanti 149,00 149,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
pagamento fattura n. 6 del 14/01/2021 – orientamento 500,00 500,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
pagamento fattura n.18 del 12/01/2021 – noleggio stampante laboratorio informatico 218,68 218,68 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.118 DEL 23/12/2020 – SPESE DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE CAMPETTO 109,13 109,13 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704)
Aggiudicatari:
PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704)
PAGAMENTO FATTURA N.2021000016 DEL 11/01/2021 – ASSICURAZIONE PERSONALE A.S.20/21 219,95 219,95 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente scuola (03967470968)
Totali Numero Lotti: 162 192.354,07 192.354,07
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