Consultazione gare anno 2020

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 27.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
accantonamento iva su pagamento fattura n.851 del 16/12/2020 – acquisto esami on-line 6,60 6,60 17/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n.851 del 16/12/2020 – acquisto esami on-line 30,00 30,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
pagamento fattura n.63 del 5/12/2020 – maifesti lutto per gss 40,00 40,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESAFUNEBRE IOVINE (00848860706)
Aggiudicatari:
IMPRESAFUNEBRE IOVINE (00848860706)
accantonamento iva su pagamento fattura n.63 del 5/12/2020 – maifesti lutto per gss 8,80 8,80 15/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 mese di settembre 2020 7,82 7,82 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
accantonamento iva su PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 10/12/2020 – MATERIALE IGIENICO 16,50 16,50 11/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL10/12/2020 – RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS 198,00 198,00 11/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 10/12/2020 – MATERIALE IGIENICO 185,00 185,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL10/12/2020 – RINNOVO CONTRATTO CERTIPASS 900,00 900,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
ACCANTONAMNETO IVA – PAGAMNETO FATTURA N.11 DEL 27/11/2020 -LAVORI CAMPETTO 126,23 126,23 04/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU – fattura n. 1015 del 04/12/2020 alimentatore pc 15,40 15,40 04/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA – PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 27/11/2020 – TARGHE CAMPETTO 44,00 44,00 04/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 332 DEL 27/11/2020 – TARGHE CAMPETTO 200,00 200,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIOCCA PASQUALE (00932620701)
Aggiudicatari:
CIOCCA PASQUALE (00932620701)
PAGAMENTO FATTURA N. 985 DEL 27/11/2020 ALIMENTATORE PC 60,00 70,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMNETO FATTURA N.11 DEL 27/11/2020 -LAVORI CAMPETTO 573,77 573,77 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COGEVA (01618250706)
Aggiudicatari:
COGEVA (01618250706)
PAGAMENTO FATTURA N.2020003829 DEL 30/11/2020 – ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2020/21 3.079,30 3.079,30 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente scuola (03967470968)
PAGAMENTO FATTURA N. 148 DEL 24/11/2020 – SOSTITUZIONE BATTERIA N. 6 TABLET 210,00 210,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Aggiudicatari:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 20/11/2020 – SMALTIMENTO CARTA A.S. 2018/19 819,67 819,67 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI SRL (01691980708)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI SRL (01691980708)
PAGAMENTO FATTURA N. 736 DEL 23/11/2020 – PRENOTAZIONE ESAMI ON-LINE 20,00 20,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
accantonamento IVA su fattura n. 1359 del 16/11/2020 – sanificazione aula Liceo Artistico 22,00 22,00 19/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
fattura n. 1359 del 16/11/2020 – sanificazione aula Liceo Artistico 100,00 100,00 17/11/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Aggiudicatari:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
PAGAMENTO FATTURA N. 920 DEL 12/11/2020 – POTENZIAMENTO PC SEGRETERIA 237,60 237,60 14/11/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 925 DEL 12/11/2020 – FORNITURA E INSTALLAZIONE RAM 211,00 211,00 14/11/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 1346 DEL 13/11/2020 – SANIFICAZIONE SANITARIA CLASSI 100,00 100,00 14/11/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Aggiudicatari:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.881 DEL 10/11/2020 – ACQUISTO HHD PER PC LABORATORI 16,50 16,50 12/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su fattura n.11 del 03/11/2020 – plexiglass presidenza 28,16 28,16 05/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su fattura n.11 del 04/11/2020 – acquisto materiale audio per auditorium 413,50 413,50 05/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
accantonamento iva su fattura n. 35 del 03/11/2020 – canone noleggio fotocopiatori 359,04 359,04 05/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
FATTURA N.11 DEL 04/11/2020 – materiale audio per auditorium 1.879,50 1.879,50 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fare musica (01450520703)
Aggiudicatari:
Fare musica (01450520703)
FATTURA N.35 DEL 03/11/2020 – CANONE ANNO 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1.632,00 1.632,00 04/11/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
FATTURA N.11 DEL 03/11/2020 – plexiglass in presidenza 128,00 128,00 04/11/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Aggiudicatari:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA 791 DEL 3/10/2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB 18,61 18,61 03/11/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N.1237 DEL 28/10/2020 – SANIFICAZIONE CLASSI 200,00 200,00 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Aggiudicatari:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
PAGAMENTO FATTURA N. 767 DEL 26/10/2020 – ACQUISTO TARGHE CAMPETTO 50,00 50,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 22/10/2020 – ACQUISTO porta rotoloni 364,42 364,42 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
PAGAMENTO FATTURA N. 112 DEL 21/10/2020 – ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE 790,00 790,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
pagamento fattura n. 1246 del 15/10/2020 – acquisto cavi e prese 236,89 236,89 20/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 1262020NL DEL 01/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – MEDUSA 23,10 23,10 08/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 758 DEL 03/10/2020 ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE PAGELLE – UNIDOS 26,40 26,40 08/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 24/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA- ROMANELLA 28,16 28,16 08/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA – ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – COPY CARMEN 30,17 30,17 08/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 03/10/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA – UNIDOS 341,49 341,49 08/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 757 DEL 03/10/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – UNIDOS 132,00 132,00 08/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 24/09/2020 – ACUISTO MATERIALE DI PULIZIA 258,00 258,00 08/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
pagamento fattura n. 757 del 03/10/2020 – registro elettronico cloud 600,00 600,00 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 758 DEL 03/10/2020 – ACQUISTO PENNETTA PER FIRMA DIGITALE PAGELLE 120,00 120,00 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 3/10/2020 – CONTRATTO ASSISTENZA UFFICIO DI SEGRETERIA A.S. 20/21 1.552,23 1.552,23 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI GIUGNO 2020 4,95 4,95 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
PAGAMENTO FATTURA N. 791 DEL 03/10/2020 – DOMINIO SITO WEB 84,57 84,57 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.1262020NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP – QUARTO TRIMESTRE 105,00 105,00 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL26/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 137,13 137,13 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPISTERIA CARMEN'S COPY (01823860703)
Aggiudicatari:
COPISTERIA CARMEN'S COPY (01823860703)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 30/09/2020 – ACQUISTO 1 TERMOSCANNER 65,00 65,00 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Aggiudicatari:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
accantonamento iva PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 29/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA 262,13 262,13 01/10/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
pagamento fattura n. 581 del 15/10/2020 – acquisto materiale di pulizia 326,05 326,05 30/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 29/09/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI MODA 1.191,50 1.191,50 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARI TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
FARI TEX SRL (00856950704)
PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 21/09/2020 – COMPENSO RSPP A.S. 2019/2020 1.558,39 1.558,39 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Aggiudicatari:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 29/09/2020 – INSTALLAZIONE PLEXIGLASS PER UFFICIO DI SEGRETERIA 1.280,00 1.280,00 29/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Aggiudicatari:
TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
pagamento fattura n. 13 del 25/09/2020 – ACQUISTO TERMO SCANNER 197,00 197,00 26/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Aggiudicatari:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 23/09/2020 – ACQUISTO TAPPETINI IGIENIZZANTI 70,40 70,40 25/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 23/09/2020 – ACQUISTO TAPPETINI IGIENIZZANTI 320,00 320,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N. 535 del 24/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID 2.492,58 2.492,58 24/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ACCANTONAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 535 del 24/09/2020 -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID – DITTA ROMANELLA 313,41 313,41 24/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 22/09/2020 – PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PER EMERGENZA COVID 1.925,00 1.925,00 24/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 17/09/2020 – SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CAMPETTO ESTERNO 360,66 360,66 22/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO SU PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/09/2020 – ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE 41,23 41,23 22/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 17/09/2020 – SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CAMPETTO ESTERNO 1.639,35 1.639,35 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
Aggiudicatari:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/09/2020 – ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE 187,40 187,40 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1106 DEL 16/092020 – ACQUISTO stampante scanner – DL N. 34 DEL 19/05/2020 46,71 46,71 18/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 4373 DEL 17/09/2020 -ACQUISTO VISIERE 225,00 225,00 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
PAGAMENTO FATTURA N. 1106 DEL16/09/2020 – ACQUISTO STAMPANTE SCANNER 212,30 212,30 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
PAGAMENTO FATTURA N. 7063 DEL 09/09/2020- ABBONAMENTO CLOUD RADIO PAGANO 340,02 340,02 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
XDEVEL SRL (03578880837)
Aggiudicatari:
XDEVEL SRL (03578880837)
ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1069 DEL 10/092020 – ACQUISTO LIM PER DAD 572,00 572,00 15/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
ACCANTONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 11/092020 – ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD – DL N. 34 DEL 19/05/2020 2.442,00 2.442,00 15/09/2020
01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 1069 DEL 10/092020 – ACQUISTO LIM PER DAD 2.600,00 2.600,00 12/09/2020
12/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 11/092020 – ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD – DL N. 34 DEL 19/05/2020 11.100,00 11.100,00 12/09/2020
12/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ACCANTONAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N.88/01 DEL 23/07/2020 – RICONFIGURAZIONE INTERNA RETE INTERNET 187,00 187,00 17/08/2020
02/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N.88/01 DEL 23/07/2020 – RICONFIGURAZIONE INTERNA RETE INTERNET 850,00 850,00 06/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 15/07/2020 – ACQUISTO NOTEBOOK ASUS – AI SENSI ART.120 DL 18/20 DAD 2.090,00 2.090,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
PAGAMENTO FATTURA N. 74/PA DEL 15/07/2020 – ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO – AI SENSI ART.120 DL 18/20 DAD 763,00 763,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 10202019406 DEL 3/8/2020 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2020 6,27 6,27 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 1967 DEL 24/07/2020 – ACQUISTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE ORARIO LICEO ARTISTICO 150,00 150,00 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
SALDO FATTURA N. 513 DEL 21/07/2020 – ATTIVAZONE SESSIONE ON LINE EIPASS 10,00 10,00 25/07/2020
25/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 512 DEL 21/07/2020 – ATTIVAZONE SESSIONE ON LINE EIPASS 10,00 10,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 20204E15911 DEL 1/7/2020 – ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICA ASSENZA ALUNNI 637,00 637,00 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 20204E15653 DEL 29/06/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 360,50 360,50 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 81 DEL 2/7/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 105,00 105,00 09/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 402 DEL 29/05/2020 – ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANE E SANIFICANTE 493,00 493,00 27/06/2020
27/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISER1SRLS (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISER1SRLS (01804610705)
SALDO FATTURA N. 56 DEL 19/06/2020 – ACQUISTO STAMPANTE 181,23 181,23 24/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 9 DEL 9/6/2020 – CONTRATTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO CLASSICO CAMPOBASSO 1.312,50 1.312,50 20/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N. 10 DEL 9/6/2020 – CONTRATTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO SCIENTIFICO RICCIA 342,00 342,00 20/06/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI E LABORATORI 966,24 966,24 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 103 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI 208,00 208,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 21 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO STRISCE PER SICUREZZA 160,00 160,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI ANNIBALE FANELLI (01603260702)
Aggiudicatari:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO DI ANNIBALE FANELLI (01603260702)
SALDO FATTURA N. 8 DEL 8/6/2020 – ACQUISTO MASCHERINE E TERMOSCANNER 475,00 475,00 10/06/2020
10/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
Aggiudicatari:
FARMACIA GRIMALDI DI MARILINA MASTROGIUSEPPE (14105051008)
SALDO FATTURA N. 116 DEL 27/05/2020 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DPO 490,00 490,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 2220 DEL 15/05/2020 – ACQUISTO MASCHERINE 320,00 320,00 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 7/FE DEL 31/03/2020 – LAVORI RIFACIMENTO MANTO CAMPETTO 16.272,73 16.272,73 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
Aggiudicatari:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO' DI SPIDALIERI ALESSANDRA (01501890709)
SALDO FATTURA N. 328 DEL 18/04/2020 – RINNOVO LICENZA SOFTWARE AUDIT Access Log 200,00 200,00 21/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 38182 DEL 26/03/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 57,84 57,84 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 142 DEL 27/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE LOCALI 2.611,00 2.611,00 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 3/88 DEL 29/02/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO – DITTA FERRIDEA COLOR 287,96 287,96 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 10/03/2020 – CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA 2.049,18 2.049,18 19/03/2020
19/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Aggiudicatari:
SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8720031010 DEL 13/03/2020 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 4,20 4,20 14/03/2020
14/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 239 DEL 13/03/2020 – RINNOVO ALBO ON LINE COLLEGATO ALLA SEGRETERIA CLOUD 90,00 90,00 14/03/2020
14/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 2/PAEL 26/02/2020 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO 1.426,60 1.426,60 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
SALDO FATTURA N. 89 DEL 9/3/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 408,47 408,47 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 290 DEL 5/3/2020 – ACQUISTO AURICOLARI E CUFFIE MONOUSO 273,78 273,78 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 99 DEL 24/02/2020 – MATERIALE PER PROGETTO “A SCUOLA DI CUORE” 158,20 158,20 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVAMENTO ACADEMY (01771930490)
Aggiudicatari:
SALVAMENTO ACADEMY (01771930490)
SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 21/02/2020 – CANONE INTERNET ANNO 2020 1.800,00 1.800,00 22/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 19/02/2020 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 670,00 670,00 21/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
SALDO FATTURA N. 130 DEL 15/11/2019 – USCITA DIDATTICA A ISERNIA MUSEO PALEOLITICO IL 14/11/2019 LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA 200,00 200,00 21/02/2020
21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 19/02/2020 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA DAL 7 ALL’11 MAGGIO 2020 6.812,00 6.812,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. N. 4 DEL 12/02/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 500,00 500,00 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 7/2/2020 – USCITA DIDATTICA A CASERTA IL7/2/2020 725,00 725,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 20204E04493 DEL 6/2/2020 – ACQUISTO BERGANTINI ANNO 2019 65,00 65,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 8 DEL 8/2/2020 – ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DAL 7 AL 10 MARZO 2020 8.349,25 8.349,25 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 9 DEL 8/2/2020 – ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO DAL 7 AL 10 MARZO 4.607,00 4.607,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 85 DEL 8/2/2020 – CORSO DI FORMAZIONE ILLUSTRATOR 409,84 409,84 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/01/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 500,00 500,00 08/02/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 10,53 10,53 08/02/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 127 DEL 7/2/2020 – ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LICEO SCIENTIFICO RICCIA 850,00 850,00 08/02/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 151 DEL 7/2/2020 – ACQUISTO LIM PER LICEO CLASSICO 1.385,00 1.385,00 08/02/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 98 DEL 5/2/2020 RINNOVO SOFTWARE SPAZIO DI CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 1.150,00 1.150,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 4 DEL 4/2/2020 – RACCOLTA E TRASPORTO CARTA DA MACERO E IMBALLAGGI IN LEGNO 819,67 819,67 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI SRL (01691980708)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI SRL (01691980708)
SALDO FATTURA N. 9PA DEL 3/2/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 52,96 52,96 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
FATTURA N. 14369 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 30,00 30,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 6 DEL 28/01/2020 – STAMPA CALENDARI PER L’ORIENTAMENTO 250,00 250,00 29/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708)
Aggiudicatari:
WORKINPROGRESS di DANIELA SOLIOLA (01423770708)
SALDO FATTURA N. 105 DEL 20/01/2020 – FORNITURA PASTO PER NOTTE DI LICEI 300,00 300,00 23/01/2020
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
SALDO FATTURA N. 597/3 DEL 31/12/2019 DI E 113,88 – SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIOE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 109,50 109,50 23/01/2020
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
Aggiudicatari:
CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
SALDO FATTURA N. 33 DEL 20/01/2020 – TARGHE PER PROGETTO “PANE, OLIO E MOVIMENTO” 98,00 98,00 23/01/2020
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SALDO FATTURA N. 51 DEL 24/12/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS E MINIBUS PER TRASPORTO ALUNNI MANIFESTAZIONI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 1.454,55 1.454,55 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI (00353740947)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 17/01/2020 – RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AXIOS 1.250,00 1.250,00 18/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2019 – OGGETTI VARI IN ACCIAIO TRAFORATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA MANIFESTAZIONI GIOCHI SPOSRTIVI STUDENTESCHI 1.541,00 1.541,00 17/01/2020
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Aggiudicatari:
PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 7/1/2020 – SPOT PUBBLICITARIO PER L’ORIENTAMENTO 500,00 500,00 17/01/2020
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 14/01/2020 – ACQUISTO SISTEMA INTERFONICO SENZA FILI PER IL LICEO ARTISTICO 213,20 213,20 17/01/2020
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
SALDO FATTURA N. 2_20 DEL 15/01/2020 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 14/01/2020 309,09 309,09 17/01/2020
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
SALDO FATTURA N. 28 DEL 16/01/2020 – ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC DI SEGRETERIA 60,00 60,00 17/01/2020
18/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
FATTURA N. 130774 DEL 20/12/2019 – NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI – TOTALE COPIE ESEGUITE 84,24 84,24 27/12/2019
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
FATTURA N. 5/PA DEL 16/12/2019 – ALLESTIMENTO LUCI NATALIZIE 500,00 500,00 20/12/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTI VISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO C (01626660706)
Aggiudicatari:
MULTI VISION SERVICE SAS DI DATO MASSIMO C (01626660706)
SALDO FATTURA N. 26 DEL 14/12/2019 – LAVORI DI AMPLIAMENTO TUBAZIONE RADIO WEB 900,00 900,00 17/12/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K)
Aggiudicatari:
FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 17/12/2019 – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA REGIA RADIO WEB 1.228,00 1.228,00 17/12/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SPINA NICOLA (01549060703)
Aggiudicatari:
DITTA SPINA NICOLA (01549060703)
Totali Numero Lotti: 141 118.230,17 118.240,17
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