Consultazione gare anno 2024

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 28 Gennaio 2025)

IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO"
Aggiornato al 28.01.2025
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIS002003/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 20/02/2023 -ABBONAMENTO INTERNET 530,00 530,00 18/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Pagamento fattura n.589 del 2902/2024 -CARTELLI SEGNALETICI 48,00 48,00 30/01/2024
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Pagamento fattura n. 107 del 05/03/2024 - SEDIA PRESIDENZIALE 345,98 345,98 19/02/2024
19/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento fattura n.68 del 08/02/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE EPSON PRIMO TRIMESTRE 164,57 164,57 08/02/2024
08/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento fattura n.11 del 20/02/2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOPIATRICE 573,40 573,40 20/02/2024
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
Pagamento fattura n.233 del 23/02/2024 - ACQUISTO GIGABYTE 285,00 285,00 17/02/2024
17/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Aggiudicatari:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Pagamento fattura n.329 del 2502/2024 -aggiornamenti axios SILVER - ASSISTENZA 1.250,00 1.250,00 19/02/2024
19/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Pagamento fattura n.40 del 13/02/2024 - acquisto antivirus 180,00 180,00 01/02/2024
01/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Pagamento fattura n.5 del 09/02/2024 -sostituzione vassoio fotocopiatrice 200,00 200,00 06/02/2024
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA N.77 DEL 30/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA DEL 31/01/2024 LICEO ARTISTICO 217,08 217,08 30/01/2024
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Pagamento fattura n.67 del 08/02/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER PRIMO TRIMESTRE 75,00 75,00 08/02/2024
08/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento fattura n.5 del 02/02/2024 M - TRASPORTO ALUNNI PER PREMIAZIONE GSS 1.200,00 1.200,00 01/02/2024
01/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 01/02/2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIO CB 545,45 545,45 29/01/2024
29/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 01/02/2024 -CORSA CAMPESTRE TERMOLI 490,91 490,91 26/01/2024
26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Pagamento fattura n.8 del 12/02/2024 -VIAGGIO SICILIA DAL 9 AL 12 MARZO 15.792,00 15.792,00 17/02/2024
17/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Pagamento fattura n.28 del 08/02/2024 - materiale orientamento - integrazione 120,00 120,00 03/02/2024
03/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Pagamento fattura n.6 del 26/01/2024 - TRANSFER CB BARI PER VIAGGIO A CRACOVIA 995,00 995,00 26/01/2024
26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
PAGAMENTO QUOTA VIAGGIO PROF.SSA DEL ROSSO ANTONELLA - PROGETTO MUNER-NY 1.400,00 1.400,00 01/03/2024
01/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO SRL (11074611002)
Aggiudicatari:
LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO SRL (11074611002)
SOGGIORNO A ROMA PER DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO 22/23 MARZO 220,00 220,00 16/03/2024
16/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596)
Aggiudicatari:
DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596)
Pagamento fattura n.2 del 18/04/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS 150,00 150,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.416 DEL 18/04/2024- RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE E SUPERVISORE CERTIPASS 65,57 65,57 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 20/04/2024- FORNITURA TELAI 130,00 130,00 30/01/2024
30/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704)
Aggiudicatari:
IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704)
PAGAMENTO FATTURA N.1624013502 DEL 19/04/2024- TASSA SU EVENTO NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 63,55 63,55 18/04/2024
18/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 12/04/2024- trasporto alunni per GSS 2.300,00 2.300,00 05/04/2024
05/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 24/04/2024- VISITA GUIDATA IN INGLESE PER ERASMUS 30,00 30,00 08/04/2024
08/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO DI FLORA APPENINICA DI CAPRACOTTA (00842220949)
Aggiudicatari:
CONSORZIO DI FLORA APPENINICA DI CAPRACOTTA (00842220949)
PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 13/05/2024- VIAGGIO IN COSTA AZZURRA DAL 02 AL 06/05/2024 25.150,00 25.150,00 14/03/2024
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 04/05/2024- TRASPORTO ALUNNI FINALI DI ATLETICA GSS 4.000,00 4.000,00 29/04/2024
29/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.3/A DEL 03/05/2024- VIAGGIO D'ISTRUZIONE SALENTO 7.950,00 7.950,00 22/02/2024
22/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.990416 DEL 30/04/2024- ACQUISTO FRECCE DIREZIONALI 147,50 147,50 12/03/2024
12/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 23/03/2024 - TRASPORTO ALUNNI DI RICCIA AL TEATRO SAVOIA 681,82 681,82 02/03/2024
02/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.223 DEL 10/05/2024- ACQUISTO STAMPANTI PER ESAMI 574,50 574,50 10/05/2024
10/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 03/05/2024- CANCELLERIA PER ESAME DI STATO 117,58 117,58 03/05/2024
03/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
Pagamento fattura n.262 del 18/03/2024 - ESAMI CAMBRIDGE A2 4.802,00 4.802,00 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
FATTURA N. 50 DEL 12/04/2024 - Rinnovo licenza d'uso per il Software Zip comprensivo di assistenza sistemistica da remoto per l'anno 2024 330,00 330,00 20/03/2024
20/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRONOTIME SRL (05566500723)
Aggiudicatari:
CRONOTIME SRL (05566500723)
PAGAMENTO FATTURA N.5/A DEL 09/05/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA DEL 26/04/2024 1.530,00 1.530,00 12/03/2024
12/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 23/03/2024 - VIAGGIO ALL 'AQUILA CERTAMEN SALLUSTIANUM 581,82 581,82 06/03/2024
06/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.1/24 DEL 07/04/2024- SERVIZIO AUTOMBULANZA 3.500,00 3.500,00 06/03/2024
06/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 15/04/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA DAL 8 AL 12 APRILE 2024 9.975,00 9.975,00 23/02/2024
23/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Pagamento fattura n.120 del 15/03/2024 - acquisto STAMPANTE BROTHER E STAMPANTE EPSON 488,00 488,00 15/03/2024
15/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 03/05/2024-VISITA GUIDATA RISERVA MAB 618,18 618,18 15/04/2024
15/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.458 DEL 30/04/2024- ESAME INTEGRATIVO STANDARD CERTIPASS 50,00 50,00 30/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
PAGAMENTO FATTURA N.482 DEL 03/05/2024- ESAMI CAMBRIDGE A2/B1/B2 1.824,00 1.824,00 30/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
PAGAMENTO FATTURA N.2/A DEL 03/05/2024-VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PROCIDA 1.595,00 1.595,00 14/03/2024
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 23/24 GARE A SQUADRE 70,00 57,38 23/03/2024
23/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento fattura n.261 del 18/03/2024 - ESAMI CAMBRIDGE B2 4.900,00 4.900,00 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
PAGAMENTO FATTURA N.680 DEL 12/04/2024- ACQUISTO TONER E CARTUCCE 383,00 383,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
Pagamento fattura n.227 del 27/03/2024 - RINNOVO LICENZA ANNUALE ACCESS LOG 200,00 200,00 14/03/2024
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Pagamento fattura n.3 del 18/04/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS 1.000,00 1.000,00 12/03/2024
12/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 15/04/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA DAL 4 AL 6 APRILE 2024 8.764,00 8.764,00 16/03/2024
16/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
PAGAMENTO FATTURA N.4/A DEL 06/05/2024- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 13.365,00 13.365,00 22/02/2024
22/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 02/06/2024- SERVIZIO AMBULANZA GSS 600,00 600,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.670 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS 81,82 81,82 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA SRL (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA SRL (00936000942)
PAGAMENTO FATTURA N.544 DEL 20/05/2024- ESAMI CAMBRIDGE B1/B2 716,00 716,00 16/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
- Pagamento fattura n.14 del 20/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS 250,00 250,00 13/03/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
- Pagamento fattura n.15 del 20/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS 590,00 590,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
PAGAMENTO FATTURA N.669 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS 68,18 68,18 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA SRL (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA SRL (00936000942)
PAGAMENTO FATTURA N.51 DEL 27/05/2024- VIAGGIO MILANO GIOCHI BOCCONI DAL 24 AL 26/05/2024 2.500,00 2.500,00 20/05/2024
20/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.127 DEL 18/06/2024- ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ARTISTICO 77,87 77,87 31/05/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
PAGAMENTO FATTURA N.49 DEL 27/05/2024- ACQUISTO N. 15 MOUSE 58,50 58,50 27/05/2024
27/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.672 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS 654,55 654,55 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA SRL (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA SRL (00936000942)
PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 13/05/2024- TRASPORTO ALUNNI A TERMOLI GSS 12/03/2024 4.715,00 4.715,00 21/02/2024
21/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
- Pagamento fattura n.12 del 20/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA GSS 250,00 250,00 04/04/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
PAGAMENTO FATTURA N.388 DEL 03/06/2024- ACQUISTO 10 PANNELLI IN FOREX 100,00 100,00 25/05/2024
25/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 10/06/2024-SOSTITUZIONE VETRO BIBLIOTECA 70,00 70,00 04/06/2024
04/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704)
PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 05/06/2024- MATERIALE PER PREMIAZION GSS 880,00 880,00 25/05/2024
25/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 16/05/2024- TRASPORTO ALUNNI A TERMOLI GSS DAL 06 AL 10/05/2024 430,00 430,00 14/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO ENRICO (00331540948)
Aggiudicatari:
ZULLO ENRICO (00331540948)
PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 13/05/2024- TRASPORTO ALUNNI A TERMOLI GSS DAL 06 AL 10/05/2024 13.750,00 13.750,00 04/05/2024
04/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 23/05/2024- VIAGGIO IN UMBRIA DAL 03 AL 05/05/2024 8.835,00 8.835,00 10/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.593 DEL 10/06/2024- ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO ARTISTICO 236,76 236,76 31/05/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA (01646790707)
PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 04/06/2024- SERVICE AUDIO E LOGISTICA PER GSS 1.500,00 1.500,00 31/05/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 13/05/2024- VIAGGIO IN PAESTUM IL 105/2024 3.526,00 3.526,00 29/02/2024
29/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
PAGAMENTO FATTURA N.49 DEL 20/05/2024- VIAGGIO IN SICILIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO DAL 18 AL 19/05/2024 2.600,00 2.600,00 25/03/2024
25/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 04/06/2024- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GSS 5.750,00 5.750,00 31/05/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 30/04/2024- ACQUISTO CANCELLERIA 1.562,25 1.597,15 10/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.58 DEL 14/06/2024- ACQUISTO BATTERIA NOTEBBOK 80,00 80,00 05/06/2024
05/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 02/06/2024- SERVIZIO AMBULANZA GSS 250,00 250,00 20/02/2024
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.387 DEL 03/06/2024- ACQUISTO 8 CUBI POLISTEROLO 104,00 104,00 16/05/2024
16/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 02/06/2024- SERVIZIO AMBULANZA GSS 150,00 150,00 22/04/2024
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.668 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS 45,45 45,45 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA SRL (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA SRL (00936000942)
PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 07/06/2024- servizio fotografico gss 416,00 416,00 31/05/2024
31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO ANDREA (00999580947)
Aggiudicatari:
ARCARO ANDREA (00999580947)
PAGAMENTO FATTURA N.52 DEL06/06/2024- ACQUISTO TONER 209,00 209,00 06/06/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.74 DEL 31/07/2024- collegamento elettrico trifase 730,00 730,00 11/05/2024
11/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM (00813430709)
PAGAMENTO FATTURA N.93 DEL 14/08/2024- canone internet sede di Riccia 600,00 600,00 11/07/2024
11/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
PAGAMENTO FATTURA N.671 DEL 25/06/2024- SERVIZIO VITTO GSS 122,73 122,73 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA SRL (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA SRL (00936000942)
PAGAMENTO FATTURA N.128 DEL 18/06/2024- MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARTISTICO 275,85 275,85 28/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
FORNITURA SERVIZI SANITARI GSS ATERMOLI DAL 06 AL 10/05/2024 2.360,00 2.360,00 03/05/2024
03/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 21/06/2024- NOLEGGIO BUS PER GSS 1.800,00 1.800,00 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA N.1874DEL 13/05/2024- CANCELLERIA PER ESAMI 157,60 157,60 09/05/2024
09/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. (00181490707)
PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/05/2024- ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER 170,00 170,00 20/05/2024
20/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
RILEVATORI DI PRESENZA 1.897,00 1.897,00 27/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
noleggio fotocopiatrici 1.859,04 619,67 23/08/2024
23/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CONTRATTO SEGRETERIA FULL 1.500,00 1.500,00 30/08/2024
30/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
rinnovo dominio web 90,00 90,00 30/08/2024
30/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO LIBRI 78,85 78,85 17/10/2024
19/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT 2.956,80 2.956,80 05/10/2024
05/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SOFTWARE LABS 5.039,82 2.065,50 30/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SPEDIZIONE PACCO 151,64 151,64 19/09/2024
20/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE ARTISTICO 454,55 454,55 25/10/2024
25/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 21.11.2024 900,00 900,00 13/11/2024
13/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE DI PULIZIA 4.436,65 4.536,65 11/09/2024
11/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
REGISTRO CLOUD 1.200,00 1.200,00 14/09/2024
14/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 4.573,77 4.573,77 13/06/2024
25/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 20.11.2024 1.300,00 1.300,00 15/11/2024
15/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 10.11.2024 850,00 850,00 13/11/2024
13/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RISME CARTA A4 1.026,00 1.026,00 14/09/2024
14/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ARREDI LICEO ARTISTICO 9.127,00 9.127,00 08/07/2024
08/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI 409,84 0,00 27/12/2024
27/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ACCOGLIENZA FORMATORI GSS 140,00 140,00 15/06/2024
15/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
spot TLT 500,00 500,00 11/12/2024
11/12/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fablab 7.970,00 0,00 13/12/2023
09/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
cablaggio 9.791,00 0,00 29/09/2023
28/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
TARGHE PREMIO LETTERARIO 216,00 216,00 17/10/2024
17/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE ORIENTAMENTO 1.862,50 1.862,50 07/11/2024
07/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE DI RAPPRESENTANZA FINALI BASKET 172,50 172,50 19/06/2024
19/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 114 235.744,43 213.482,18
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in