Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 25 Novembre 2024)

IST. SUPERIORE "MARIO PAGANO"
Aggiornato al 29.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIS002003/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 26/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.004,00 1.004,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA N11 DEL 31/01/2023 - spot pubblicitario 300,00 300,00 05/01/2023
05/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
teleregione srl (00994600708)
Aggiudicatari:
teleregione srl (00994600708)
PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER J6530 75,00 75,00 19/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE EPSON 164,08 164,08 19/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/01/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BEPSON 164,08 0,00 19/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MERDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 28/03/2023 -TRASPORTO ALUNNI GSS 250,00 250,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO ENRICO (00331540948)
Aggiudicatari:
ZULLO ENRICO (00331540948)
PAGAMENTO FATTURA N.11B DEL 28/03/2023 - NOLEGGIO VAN PER PCTO ROMA 486,36 486,36 25/02/2023
25/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO (00980800700)
PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 20/01/2023 -abbonamento internet sede di Riccia 600,00 600,00 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 16/02/2023 - TRASPORTO ALUNNI TEATRO SAVOIA 200,00 200,00 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 20/02/2023 -ABBONAMENTO INTERNET 530,00 530,00 18/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
PAGAMENTO FATTURA N. 151 DEL 08/03/2023 - ACCESS LOG 200,00 200,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 07/03/2023 -pacchetto turistico Firenze - Fiera Didacta 285,00 285,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS 290,00 290,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 4/04/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni CERTAMEN AQUILA 500,00 500,00 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.252 DEL 20/01/2023 - software axios 22/23 1.250,00 1.250,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (03942311212)
PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS 1.150,00 1.150,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N. 324 DEL 04/04/2023 - esami di inglese cambridge first C1 1.568,00 1.568,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 30/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS 3.450,00 3.450,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 31/03/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni GSS 380,00 380,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.261 DEL 27/03/2023 - RINNOVO EI-CENTER BUSINESS 900,00 900,00 19/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
PAGAMENTO FATTURA N.165 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO stampante EPSON LABORATORIO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 105,00 105,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.04 DEL 5/04/2023 - NOLEGGIO bus trasporto alunni PAESTUM 1.336,00 1.336,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N1 DEL 04/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 18.868,50 18.868,50 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.164 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE BROTHER SEGRETERIA DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 75,00 75,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N2 DEL 22/03/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA 11.191,00 11.191,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI REALE RUGGERO (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 28/03/2023 - NOLEGGIO VAN PER GSS PER PIZZO CALABRO 540,00 540,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO ENRICO (00331540948)
ZULLO ENRICO (00331540948)
Aggiudicatari:
ZULLO ENRICO (00331540948)
ZULLO ENRICO (00331540948)
PAGAMENTO FATTURA N.239 DEL 20/03/2023 - rinnovo abilitazione formatore e supervisore eipass 65,58 65,58 18/03/2023
18/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 20/03/2023 - FORNITURA TESSUTI PER PROGETTO SAFINIM 399,75 399,75 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T)
Aggiudicatari:
DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T)
PAGAMENTO FATTURA N.263 DEL 20/03/2023 - esami di inglese cambridge first B2 3.534,00 3.534,00 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL (01643530700)
PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 24/04/2023 - ACQUISTO LIBRO 50,00 50,00 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP. (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP. (02770150643)
PAGAMENTO FATTURA N.10A DEL 11/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CIVITACAMPOMARANO 899,00 899,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 31/03/2023 - UTILIZZO IMPIANTI DI RISALITA CAMPITELLO MATESE PER GSS 600,01 600,01 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATESE SKI SRL (01869930709)
Aggiudicatari:
MATESE SKI SRL (01869930709)
PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA 9.340,50 9.340,50 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 29/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 16.511,00 16.511,00 29/04/2023
29/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N.1811 DEL 24/05/2023 - CASSETTE MEDICHE SICUREZZA 473,81 473,81 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECURLAB SRL (06815091001)
Aggiudicatari:
SECURLAB SRL (06815091001)
PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 25/05/2023 - USCITA DIDATTICA TEATRO SAVOIA 290,91 290,91 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 20/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 31.830,00 31.830,00 16/05/2023
16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 28/03/2023 -VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI - ERCOLANO - POMPEI 3.937,00 3.937,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 04/05/2023 - VIAGGIO IN PUGLIA 5.797,00 5.797,00 04/05/2023
04/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 15/05/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER FINALI E-SPORT GSS 555,00 555,00 15/05/2023
15/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 24/04/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SIENA E FIRENZE 6.750,00 6.750,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI Carmen (PSSCMN92P51B519D)
PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 05/06/2023 - viaggio di istruzione in Sicilia 23.694,00 23.694,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE CIVITACAMPOMARANO 569,00 569,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 01/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE POMPEI 2.688,00 2.688,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 14/04/2023 - MATERIAL ESAME DI STATO LICEO ARTISTICO 533,05 533,05 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.2278 DEL 24/04/2023 - CORSO DRONE 500,00 409,84 22/04/2023
22/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANALIST GROUP SRL (02221850643)
Aggiudicatari:
ANALIST GROUP SRL (02221850643)
PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 12/04/2023 - VIAGGIO A POMPEI/NAPOLI 2.052,00 2.052,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI SAS (00956980700)
PAGAMENTO FATTURA N.304 DEL 21/07/2023 - CAMERE E COLAZIONE - GSS 800,00 880,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C.SRL MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C.SRL MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
PAGAMENTO FATTURA N.96 DEL 24/07/2023 - CENA DI GALA - GSS 1.709,06 1.709,06 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
PAGAMENTO FATTURA N.1232 DEL 14/07/2023 -CAMERE E COLAZIONE PER DELEGAZIONE FINALI BASKET - GSS 36.159,09 36.159,09 02/06/2023
02/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/23 DEL05/10/2023 - ASSISTENZA MEDICA FASI PROVINCIALI GSS 2.980,00 2.980,00 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 2.000,00 2.000,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 09/08/2023 - FORNITURA SERVICE AUDIO - GSS 4.000,00 4.000,00 03/08/2023
03/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 21/07/2023 - SPESE DI RAPPRESENTANZA- GSS 87,71 107,01 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYLIX SRLS (01796710703)
Aggiudicatari:
KYLIX SRLS (01796710703)
PAGAMENTO FATTURA N.230 DEL 04/09/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA - GSS 800,00 800,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENERALI ITALIA SPA (01333550323)
Aggiudicatari:
GENERALI ITALIA SPA (01333550323)
PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 24/07/2023 - TRASPORTO ALUNNI A BOLZANO VERONA - GSS 1.500,00 1.500,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO SRL (01724260706)
Aggiudicatari:
PETRILLO SRL (01724260706)
PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 27/06/2023 - NOLEGGIO AUDIO PER CERIMONIA DI APERTURA FESTA REGIONALE DELLO SPORT GSS 500,00 500,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORTOLA MICHELINO (00402720940)
Aggiudicatari:
TORTOLA MICHELINO (00402720940)
PAGAMENTO FATTURA N.492 DEL 26/09/2023 - CONTRATTO ASSSTENZA FULL PER UFFICI DI SEGRETERIA 23/24 1.552,23 1.552,23 17/08/2023
17/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.395 DEL13/09/2023 - noleggio stampante brother j6530 3° TRIMESTRE 75,00 75,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 07/09/2023 -locandine- GSS 3.100,00 3.100,00 09/09/2023
09/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
PAGAMENTO FATTURA N.28 DEL 25/07/2023 - FORNITURE MATERIALE SPORTIVO - GSS 3.648,00 3.648,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO DI SPIDALIERI A. (SPDLSN74R55H823W)
Aggiudicatari:
SPORT E IMPIANTI GIOCA GIO DI SPIDALIERI A. (SPDLSN74R55H823W)
PAGAMENTO FATTURA N.4PA DEL 19/09/2023 - FOTO E VIDEO- GSS 1.040,00 1.040,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO ANDREA (00999580947)
Aggiudicatari:
ARCARO ANDREA (00999580947)
PAGAMENTO FATTURA N.72 DEL 22/06/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GSS 1.746,00 1.746,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS 5.000,00 12.000,00 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS 7.000,00 7.000,00 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.12300606060000000140 DEL14/06/2023 - ARTICOLI SPORTIVI PER FINALI NAZIONALI GSS 514,55 514,55 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
PAGAMENTO FATTURA N.171 DEL 21/09/2023 - CORSO DI FORMAZIONE ASTEM IN CLASSE FORMAZ. DOCENTI AMBITO 1 2.100,00 2.100,00 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.950,00 1.950,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.23 DEL 29/08/2023 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 451,49 451,49 04/08/2023
04/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGEA SPA (02709351217)
Aggiudicatari:
LEGEA SPA (02709351217)
PAGAMENTO FATTURA N.2450 DEL 15/06/2023 - ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA 1.257,35 1.257,55 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. (00181490707)
PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 25/07/2023 - RISTORANTE E PIZZERIA - GSS 3.120,91 3.120,91 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE COCCOLE SRL (01488340702)
Aggiudicatari:
LE COCCOLE SRL (01488340702)
PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.850,00 1.850,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.428 DEL09/10/2023 - noleggio stampante EPSON 3° TRIMESTRE 105,00 105,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO FATTURA N.1G DEL 20/06/2023 -ACQUISTI GADGET GSS 2.272,00 2.272,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 2.850,00 2.850,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL DEL 16/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS 5.235,00 5.235,45 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.209 DEL 30/06/2023 - TRASPORTO ALUNNI A BOLZANO VERONA - GSS 1.272,73 1.272,73 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONSORTIUM SUED MIETWAGENUNTUR K S M (02321790210)
Aggiudicatari:
KONSORTIUM SUED MIETWAGENUNTUR K S M (02321790210)
PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 14/07/2023 - TRASPORTO ALUNNI A SIENA TOSCANA 9.448,00 9.448,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS 3.000,00 3.000,00 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 21/07/2023 - FORNITURE TARGHE MEDAGLIE- GSS 1.220,00 1.220,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALENTINI DANIELE (02014830679)
Aggiudicatari:
VALENTINI DANIELE (02014830679)
PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 24/07/2023 - CAMERE E COLAZIONE - GSS 1.836,36 1.836,36 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VILLA D'EVOLI (01503230706)
Aggiudicatari:
VILLA D'EVOLI (01503230706)
PAGAMENTO FATTURA N. 508 DEL 02/06/2023 -sistemazione alberghiera - GSS 1.554,55 1.554,55 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL DON GUGLIELMO SRL (01813020706)
Aggiudicatari:
HOTEL DON GUGLIELMO SRL (01813020706)
PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL DEL 11/08/2023- TRASPORTO E VOLI AEREI ALUNNI FINALI NAZIONALI- GSS 3.000,00 0,00 10/08/2023
10/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.380,00 1.380,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 15/06/2023 - CARTUCCE PER IL PLOTTER 249,00 249,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.2G DEL 20/06/2023 -ACQUISTI GADGET GSS 2.280,00 2.280,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 05/06/2023 - acquisto toner e cartucce 205,00 205,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & C. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & C. (01682910706)
PAGAMENTO FATTURA N.48 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.100,00 1.100,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/23 DEL05/10/2023 - ASSISTENZA MEDICA FINALI DI BASKET GSS 2.650,00 2.650,00 21/07/2023
21/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
Aggiudicatari:
P.A.AVS MOLISE EMERGENZA ODV (01904520705)
PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 09/08/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - GSS 150,00 150,00 09/08/2023
09/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM S.r.l. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM S.r.l. (00746460708)
PAGAMENTO FATTURA N.39 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.350,00 1.350,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 19/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 990,00 990,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 07/09/2023 -badge riconoscimento plastificato- GSS 2.925,00 2.925,00 09/09/2023
09/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI BOTTIGLIERI GIANLUCA (00988640942)
PAGAMENTO FATTURA N.471 DEL 25/09/2023 - RINNOVO DOMINIO SITO 90,00 90,00 30/08/2023
30/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 10/07/2023 - ALLESTIMENTO STAND - GSS 256,00 256,00 10/06/2023
10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.A. SRL (00368220943)
Aggiudicatari:
S.D.A. SRL (00368220943)
PAGAMENTO FATTURA N.73 DEL 22/06/2023 - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GSS 1.664,00 1.664,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.350,00 1.350,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.46 DEL 20/06/2023 -TRASPORTO ALUNNI PER FINALI GSS 1.300,00 1.300,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.891/2023 DEL 26/10/2023- GADGET MODA DESIGN 255,00 255,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 3.129,60 3.129,60 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIANA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIANA (10479810961)
PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 03/11/2023 - MATERIALE DI PULIZIA 1.917,00 1.917,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Pagamento fattura n. 140/02 del 23/11/2023 ABBIGLIAMENTO GSS 1.584,00 1.584,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 130 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GSS 2.400,00 2.400,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.470 DEL 23/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023 75,00 75,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 174 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO 389,84 439,04 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Pagamento fattura n. 61 del 07/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023 452,46 452,46 21/09/2023
21/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM S.r.l. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM S.r.l. (00746460708)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 02/10/2023-PROGETTO SAFINIM 491,80 491,80 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSE APS (01702190701)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSE APS (01702190701)
PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 26/10/2023-ACQUISTO SOFTWARE PER FOTOGRAMMETRIA 1.400,00 1.400,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROGEO SRL (05256310482)
Aggiudicatari:
MICROGEO SRL (05256310482)
PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 26/10/2023- RIPRODUZIONI PLASTICHE 564,50 564,50 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA 1.398,00 1.398,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
PAGAMENTO FATTURA N.964 DEL 26/10/2023- PLANCIA MUSEO 817,23 817,23 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA (01646790707)
Pagamento fattura n. 21 del 30/11/2023 MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI PITTURA 252,61 252,61 28/10/2023
28/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
PAGAMENTO FATTURA N.280 DEL 26/10/2023 - servizi giornalistici - GSS 1.000,00 1.000,00 30/10/2023
30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
PAGAMENTO FATTURA N.586 DEL20/10/2023 - registro cloud periodo 30/09/2023 - 30/09/2024 600,00 600,00 26/09/2023
26/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RIMBORSO SPESE GARE PER GSS 100,00 100,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MOLISANA SICUREZZA & SOCCORSO PISTE SCI (90045920940)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MOLISANA SICUREZZA & SOCCORSO PISTE SCI (90045920940)
Pagamento fattura n. 163 del 14/12/2023 ACQUISTO BATTERIA PER IL DEFIBRILLATORE 390,00 390,00 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Pagamento fattura n. 829 del 24/11/2023 - CORSI SULLA SICUREZZA 2.350,00 2.350,00 26/09/2023
26/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
PAGAMENTO FATTURA N.49691 DEL 26/10/2023- materiale stampa 3d e software 3.146,25 3.146,25 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
PAGAMENTO FATTURA N.49688 DEL 26/10/2023- RIPARAZIONE PLOTTER ROLAND 2.497,54 2.497,54 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 25/10/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARMADI 170,00 170,00 03/10/2023
03/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704)
Aggiudicatari:
IAFIGLIOLA ANGELO (00748630704)
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 13/11/2023 - TRASPORTO ALUNNI A PESCARA- GSS 900,00 900,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.419 DEL 26/10/2023- GIOCO DA TAVOLO E BROCHURE 800,00 800,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ECONOMICA SRL (01692920703)
Aggiudicatari:
L'ECONOMICA SRL (01692920703)
PAGAMENTO FATTURA N.69 DEL 13/11/2023 - TRASPORTO ALUNNI A PALERMO- GSS 2.000,00 2.000,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Aggiudicatari:
ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
PAGAMENTO FATTURA N.1153 DEL 25/10/2023- MONTAGGIO LIM 380,00 380,00 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Aggiudicatari:
SHS SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
PAGAMENTO FATTURA N.80 DEL 26/10/2023- VIAGGIOROMA SPERLONGA 809,00 809,00 12/10/2023
12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 133 DEL 16/11/2023- FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GSS 2.650,00 2.650,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 07/11/2023 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE A. S. 2022/23 800,00 800,00 30/08/2023
30/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA (01557960703)
PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 24/10/2023-MANUTENZIONE TENDE 250,00 250,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 23/10/2023- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 832,62 832,62 03/10/2023
03/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
PAGAMENTO FATTURA N.280 DEL 26/10/2023 -VIAGGIO DI SITRUZIONE A NAPOLI 545,00 545,00 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
PAGAMENTO FATTURA N.15/88 DEL 26/10/2023- RIPRODUZIONI PLASTICHE E TESSILI 124,25 124,25 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR S.R.L. (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR S.R.L. (01753360708)
PAGAMENTO FATTURA N.74T-00046-PA DEL 08/10/2023 - PROGETTO ERASMUS VIAGGIO IN SPAGNA 3.400,00 4.200,00 16/09/2023
16/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENTRIATUR SAS DI CARLO IRENE (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR SAS DI CARLO IRENE (04372141004)
PAGAMENTO FATTURA N.278 DEL16/10/2023 - acquisto materiale di pulizia 1.760,40 1.760,40 03/10/2023
03/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
PAGAMENTO FATTURA N.188 DEL 26/10/2023- PUBBLICIZZAZIONE EVENTO 200,00 200,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE srl (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE srl (00994600708)
PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 26/10/2023- ACQUISTO LIBRI PER PREMIO LETTERARIO 76,25 76,25 28/10/2023
28/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASCOLASTICA SAS (00052450707)
Aggiudicatari:
LASCOLASTICA SAS (00052450707)
PAGAMENTO FATTURA N.01094 DEL 3010/2023-PASTI COMPLETI DELEGAZIONI ABRUZZO - GSS 218,18 218,18 27/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEA S.R.L (00936000942)
Aggiudicatari:
DEA S.R.L (00936000942)
PAGAMENTO FATTURA N.204 DEL 14/11/2023 - FINALI NAZIONALI DI BASKET GSS 4.500,00 4.500,00 13/11/2023
13/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 27/10/2023- FORNITURA TESSUTI PER PROGETTO SAFINIM 47,30 38,77 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T)
Aggiudicatari:
DE LISIO SETTIMIO (DLSSTM67T26C175T)
PAGAMENTO FATTURA N.14/02 DEL 08/11/2023- materiale laboratorio di Moda 357,00 357,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARITEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
FARITEX SRL (00856950704)
PAGAMENTO FATTURA N.279 DEL 26/10/2023- PUBBLICIZZAZIONE EVENTO 200,00 200,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 131 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO GSS 3.795,00 3.795,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N. 5094 DEL 30/10/2023- ACQUISTO REGISTRI 245,55 245,55 26/09/2023
26/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Pagamento fattura n. 20-23 del 23/11/2023 CORSI SUL DEFIBRILLATORE 1.190,00 1.190,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Pagamento fattura n. 160 del 11/12/2023 SPOT PUBBLICITARIO 500,00 500,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE srl (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE srl (00742420706)
Pagamento fattura n. 230 del 14/12/2023 SERVIZIO NAVETTA CINEMA MAESTOSO 490,00 490,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 134 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELEGAZIONI GSS 3.401,00 3.401,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO IVA FATTURA N.471 DEL 23/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2023 105,00 105,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento fattura n. FATTPA 14_23 del 23/11/2023 eventi e staff tecnico GSS 2.838,80 2.838,80 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZULLO ENRICO (00331540948)
Aggiudicatari:
ZULLO ENRICO (00331540948)
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 132 DEL 16/11/2023- FORNITURA ABBIGLIAMENTO DELEGAZIONI GSS 3.220,00 3.220,00 11/11/2023
11/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 06/11/2023- VIAGGIO PIETRABBONDANTE 400,00 400,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA (01648330700)
PAGAMENTO FATTURA N.136 DEL 26/10/2023- PLUBLICIZZAZIONE EVENTO 200,00 200,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE srl (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE srl (00742420706)
PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 26/10/2023- VIAGGIO ROMA 1.263,00 1.263,00 13/10/2023
13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA AUTONOLEGGIO SNC (01438250704)
Pagamento fattura n. 970/2023 del 22/11/2023 FORNITURA TARGHE GSS 135,00 135,00 16/11/2023
16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
PAGAMENTO FATTURA N.154 DEL 26/10/2023- ATTREZZATURA PER FOTOGRAMMETRIA 937,63 937,63 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTOAMATORE SRL (02433630502)
Aggiudicatari:
FOTOAMATORE SRL (02433630502)
Pagamento fattura n.288 del 28/12/2023 MATERIALE PER ORIENTAMENTO 30,00 30,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Pagamento fattura n.260 del 19/12/2023 TARGHE PREMIO LETTERARIO 224,00 224,00 02/11/2023
02/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704)
Aggiudicatari:
CM STAMPA DI GRASSI CLAUDIO (01721050704)
Pagamento fattura n.243 del 31/12/2023 SPOT PUBBLICITARIO 500,00 0,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE srl (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE srl (00994600708)
Pagamento fattura n. 86 del 10/11/2023 TRANSFER DELEGAZIONI FINALI BASKET GSS 8.318,18 8.318,18 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Pagamento fattura n.257 del 07/01/2024 acquisto bergantini 72,00 72,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A (00150470342)
Totali Numero Lotti: 159 365.701,65 369.888,03
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