Consultazione gare anno 2019

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://classicopagano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 147 DEL 17/12/2019 – STAMPE VARIE PER MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI 85,00 85,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT MANIA DI DI GNEO SARA (00863310942)
Aggiudicatari:
PRINT MANIA DI DI GNEO SARA (00863310942)
SALDO FATTURA N. 298 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER L’ORIENTAMENTO 1.050,01 1.050,01 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 297 DEL 13/12/2019 – ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO 175,01 175,01 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 234 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA E CARTINE GEOGRAFICHE 257,09 257,09 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
SALDO FATTURA N. 1858 DEL 10/12/2019 – MANIFESTAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 5.322,73 5.322,73 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL EUROPA SRL (00207050949)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL EUROPA SRL (00207050949)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 12/12/2019 – MATERIALE DI CANCELLERIA 455,00 455,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE (00952510949)
SALDO FATTURA N. 727 DEL 30/11/2019 – ACQUISTO SEDIE 87,00 87,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SALDO FATTURA N. 23 DEL 5/12/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM 1.100,00 1.100,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K)
Aggiudicatari:
FAIOLI PASQUALE (FLAPQL70A20B519K)
SALDO FATTURA N. 880 DEL 10/12/2019 – ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC DI SEGRETERIA 190,00 190,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
PRENOTAZIONE CAMERE PROGETTO IMUM 3.654,55 3.654,55 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL IMPERO (03693151007)
Aggiudicatari:
HOTEL IMPERO (03693151007)
SALDO FATTURA N. 497 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 140,42 140,42 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 211 DEL 9/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO 188,92 188,92 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 666 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO EICARD 900,00 900,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 1328 DEL 6/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA 327,14 327,14 07/12/2019
07/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 491 DEL 5/12/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.561,55 1.561,55 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 21 DEL 4/12/2019 – ACQUISTO APPENDIABITI OER IL LICEO ARTISTICO 97,00 97,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719348303 DEL 3/12/2019 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 18,82 18,82 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 70_19 DEL 28/11/2019 – ACQUISTO BANDIERE 125,00 125,00 03/12/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709)
Aggiudicatari:
ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709)
SALDO FATTURA N. 109 DEL 2/12/2019 – INTERVENTO TECNICO 142,00 142,00 03/12/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 8_19 – PACCHETTO VIAGGIO FINLANDIA PROGTTO ERASMUS 2.000,00 2.000,00 03/12/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERIDIANO84 SNC DI DIGIORGIO E DI LELLA (01786890705)
Aggiudicatari:
MERIDIANO84 SNC DI DIGIORGIO E DI LELLA (01786890705)
SALDO FATTURA N. 643 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO CATTEDRE, BANCHI E SEDIE PON LAB. INN.VI 8 5.492,11 5.492,11 03/12/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SALDO FATTURA N. 53 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019/30/9/2019 ECCEDENZA COPIE 794,50 794,50 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
SALDO FATTURA N. 54 DEL 29/11/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 1/10/2019 31/12/2019 708,00 708,00 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 30/11/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTI NAPOLI IL 30/11/2019 909,09 909,09 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
SALDO FATTURA N. 868 DEL 29/11/2019 – CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM 115,00 115,00 30/11/2019
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 630PA DEL 25/11/2019 -RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE 81,96 81,96 30/11/2019
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 839 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 8 983,59 983,59 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
SALDO FATTURA N. 124/PA DEL 7/10/2019 – ACQUISTO DRONE TELLO PON LAB. INN.VI 8 3.888,00 3.888,00 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
SALDO FATTURA N. 2388 DEL 26/04/2019 – ACQUISTO DRONE PON LAB INN.VI 8 3.086,88 3.086,88 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANALIST GROUP SRL (02221850643)
Aggiudicatari:
ANALIST GROUP SRL (02221850643)
SALDO FATTURA N.44084 DEL 23/10/2019 – ACQUISTO PLOTTER PON LAB INN.VI 8 6.136,00 6.136,00 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 932 DEL 7/11/2019 – ACQUISTO MATERIALE PITTORICO PON LAB. INN.VI 8 5.488,19 5.488,19 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA G POGGI SRL UNIP (04262181003)
Aggiudicatari:
DITTA G POGGI SRL UNIP (04262181003)
SALDO FATTURA N. 2019004965 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 253,15 253,15 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente scuola (03967470968)
SALDO FATTURA N. 2019004966 DEL 25/11/2019 – ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 4,15 4,15 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente scuola (03967470968)
SALDO FATTURA N. 2019004765 DEL 19/11/2019 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 3.216,25 3.216,25 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente scuola (03967470968)
SALDO FATTURA N. 104 DEL 14/11/2019 – STAMPA LIBRO “SELFIE DI NOI” 2.600,00 2.600,00 15/11/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGAMITI SRL (02905460602)
Aggiudicatari:
MEGAMITI SRL (02905460602)
INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE A.S. 2018-2019 255,00 255,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIRCIO CAROLA (PRCCRL00H23B519F)
Aggiudicatari:
PIRCIO CAROLA (PRCCRL00H23B519F)
SALDO FATTURA N. 791 DEL 8/11/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MATERIALE INFORMATICO PC DI SEGRETERIA 140,00 140,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 144 PA DEL 6/11/2019 – ACQUISTO TONER E REVISTRI VERBALI DI CLASSE 97,95 97,95 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/10/2019 – CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO VISORE E TELECAMERA PON LAB. INN.VI 10 819,68 819,68 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Aggiudicatari:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
SALDO FATTURA N. 25 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB. INN.VI 10 2.089,46 2.089,46 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLE ARTI MESTIERI DI ALESSANDRO MARCHI (MRCLSN81L25G482N)
Aggiudicatari:
BELLE ARTI MESTIERI DI ALESSANDRO MARCHI (MRCLSN81L25G482N)
SALDO FATTURA N. 22 DEL 31/10/2019 – PACCHETTO VIAGGIO SALONICCO DAL 27/10/2019 AL 31/10/2019 PROGETTO ERASMUS 2.130,00 2.130,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N. 362 DEL 03/10/2019 – PON LAB INN.VI 10 – ACQUISTO ARMADIO 3.444,60 3.444,60 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 43985 DEL 7/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON LAB INN.VI 10 14.492,42 14.492,42 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 767 DEL 31/10/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA WEB E REGISTRO ELETTRONICO 600,00 600,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 747 DEL 30/10/2019 – INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LAVAGNA LIM 90,00 90,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 20 DEL 16/10/2019 – PACCHETTO PRENOTAZIONI PROGETTO ERASMUS ART E TALES 485,00 485,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N. 44175 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO TONER 66,47 66,47 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 116 DEL 20/09/2019 – ACQUISTO SCANNER 3D 6.340,00 6.340,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
SALDO FATTURA N. 831 DEL 24/07/2019 -ACQUISTO IPAD MINI + TAVOLETTA WACON PON LAB.INN.VI 10 1.769,67 1.769,67 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 618 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO 2.459,01 2.459,01 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 1123 DEL 17/10/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E BATTERIE 691,80 691,80 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 16/10/2019 – ACQUISTO FERRAMENTA 136,75 136,75 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
SALDO FATTURA N. 37 DEL 30/09/2019 – FORMAZIONE 1° MODULO “ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE” 3.934,43 3.934,43 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAMENTIS SRL (04009110653)
Aggiudicatari:
FORMAMENTIS SRL (04009110653)
SALDO FATTURA N. 6062019000 DEL 11/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER IL LICEO SCIENTIFICO 212,94 212,94 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATTURA N. 20194E26990 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI 69,00 69,00 11/10/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 376 DEL 8/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 286,30 286,30 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 363 DEL 3/10/2019 – ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA PER ARCHIVIO 560,00 560,00 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 23 DEL 24/09/2019 – CORSO DI FORMAZIONE USO ACCESSORI STAMPANTE 3D 350,00 350,00 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Aggiudicatari:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
SALDO FATTURA N. 3247 DEL 13/06/2019 – CORSO DI FORMAZIONE DRONE PON LABORATORI INNOVATIVI 8 1.000,00 1.000,00 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANALIST GROUP SRL (02221850643)
Aggiudicatari:
ANALIST GROUP SRL (02221850643)
SALDO FATTURA N. 99465 DEL 30/09/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 30,00 30,00 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 679 DEL 2/10/2019 . CONTRATO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2020 1.552,23 1.552,23 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 185PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO ELETTRODI 58,00 58,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUBBEXT SRL (07394350966)
Aggiudicatari:
SUBBEXT SRL (07394350966)
SALDO FATTURA N. 655 DEL 1/10/2019 – RINNOVO DOMINIO INTERNET 90,00 90,00 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 96 DEL 1/10/2019 – INSTALLAZIONE ROUTER 80,00 80,00 02/10/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/09/2019 – RIPARAZIONE FRIGO KICEO SCIENTIFICO 30,00 30,00 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINO LUCIO (MNCLCU72H02H273J)
Aggiudicatari:
MANCINO LUCIO (MNCLCU72H02H273J)
SALDO FATTURA N. 63 DEL 26/09/2019 – ACQUISTO LIBRI 136,30 136,30 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
differenza da liquidare per saldo fattura n. 8/e del 14/06/2019 – acquisto forno pon lab inn.vi 10 5,00 5,00 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Aggiudicatari:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 25/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 188,05 188,05 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 12/A DEL 21/09/2019 – ACQUISTO CAVI PER PROLUNGA 61,50 61,50 25/09/2019
25/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
Aggiudicatari:
DI FABIO GIOVANNI (00876580705)
SALDO FATTURA N. 8/E DEL 14/06/2019 – ACQUISTO FORNO PON LAB. INN.VI 10 2.904,84 2.904,84 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Aggiudicatari:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
SALDO FATTURA N. 612/2019 DEL 23/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E TAVOLETTE GRAFICHE PON LAB. INN.VI 10 17.235,25 17.235,25 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 21/05/2019 – ACQUISTO ACCESSORI STAMPANTE 3D PON LAB INN.VI 10 1.147,30 1.147,30 19/09/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Aggiudicatari:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
SALDO FATTURA N. 35/19 DEL 4/9/2019 – MONTAGGIO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 471,00 471,00 10/09/2019
10/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDROTECNICA MOFFA (01593130709)
Aggiudicatari:
IDROTECNICA MOFFA (01593130709)
SALDO FATTURA N. 954 DEL 6/9/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PNSD 239,51 239,51 07/09/2019
07/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 62/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 8 3.023,84 3.023,84 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
SALDO FATTURA N. 63/M DEL 28/06/2019 – ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE LICEO ARTISTICO PON. LAB INN.VI 10 2.830,30 2.830,30 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
SALDO FATTUTA N. 261 DEL 5/9/2019 – CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA 250,00 250,00 06/09/2019
06/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AeElle group srl (01611640705)
Aggiudicatari:
AeElle group srl (01611640705)
PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA DEL 31 LUGLIO 2019 PER VIAGGIO SALISBURGO E BUDAPEST RELATIVO ALL’ERASMUS 1.605,50 1.605,50 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ACCANTONAMENTO IVA SU FATTURA TONER & CO.N. 90 DEL 25/07/2019 13,33 13,33 20/08/2019
30/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 25/07/2019 PER ACQUISTO TONER 60,59 60,59 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719246935 DEL 31/07/2019 DI € 6,27 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019 6,27 6,27 02/08/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 154 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB. INN.VI 8 382,50 382,50 22/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 20194E20869 DEL 16/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 880,00 880,00 19/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 155 DEL 12/07/2019 – MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAB.INN.VI 10 382,50 382,50 18/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 20194E20367 DEL 08/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO 327,00 327,00 18/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 6052 DEL 8/7/2019 – RINNOVO LICENZA INONDA CLOUD RADIO 290,00 290,00 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
XDEVEL DI GUGLIOTTA M (02604900833)
Aggiudicatari:
XDEVEL DI GUGLIOTTA M (02604900833)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 182,00 182,00 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUTRONE FEDERICO (CTRFRC91A29B519Z)
Aggiudicatari:
CUTRONE FEDERICO (CTRFRC91A29B519Z)
SALDO FATTURA N. 607 DEL 11/07/2019 – CONTRATTO DI ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 792,00 792,00 15/07/2019
15/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 10/07/2019 – ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 60,00 60,00 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O)
Aggiudicatari:
CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O)
SALDO FATTURA N. 71737 DEL 26/06/2019 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 139,44 139,44 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/06/2019 – ACQUISTO STOFFE PER LA SEZIONE MODA DESIGN DEL LICEO ARTISTICO 325,50 325,50 11/07/2019
11/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARI TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
FARI TEX SRL (00856950704)
ASSISTENZA MEDICA MANISTEFAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 430,00 430,00 09/07/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA (01906810583)
SALDO FATTURA N. 60620190000256 DEL 5/7/2019 – ACQUISTO CAPPELLINI SCUOLA PER L’INFANZIA E PRIMARIA MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 251,64 251,64 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB. INN.VI 8 650,00 650,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 25/02/2019 – IMPIANTO ELETTRICO PER 10 AULE DEL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 9 900,00 900,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
SALDO FATTURA N. 4/PAEL 21/06/2019 – LINEA DI ALIMENTAZIONE FORNO LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 10 650,00 650,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
SALDO FATTURA N. 37 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITARIE PONE LAB. INN.VI 13 90,00 90,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 36 DEL 27/02/2019 – TARGHE PUBBLICITA’ PON LAB INN.VI 9 90,00 90,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 21 – ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER IL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA PON LAB INN.VI 13 980,00 980,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA GIUSEPPE (00633620703)
Aggiudicatari:
MOFFA GIUSEPPE (00633620703)
SALDO FATTURA N. 16/2019 DEL 28/06/2019 – ACQUISTO OCCHIO E MANO PER IL LICEO ARTISTICO PON LAB INN.VI 10 345,00 345,00 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUMAGALLI DOSSI (00721340966)
Aggiudicatari:
FUMAGALLI DOSSI (00721340966)
SALDO FATTURA N. 246 DEL 22/02/2019 -ACQUISTO NOTEBOOK PON LAB INN.VI 9 818,85 818,85 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 592 del 17/05/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK E ACCESSORI VARI PON LAB. INN.VI 8 26.967,12 26.967,12 04/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 226 DEL 15/06/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 217,09 217,09 22/06/2019
22/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 47 DEL 19/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMIGLIATELLO SILANO 1.454,54 1.454,54 22/06/2019
22/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
SALDO FATTURA N. 14 DEL 27/05/2019 – PACCHETTO TURISTICO PROGETTO ERASMUS 2.724,96 2.724,96 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N. 232 DEL 13/06/2019 – ACQUISTO TIMBRI 111,00 111,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 42/02 DEL 12/06/2019 – ACQUISTO TUTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI 374,00 374,00 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 32 DEL 10/06/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MATERA 600,00 600,00 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N. 5 DEL 30/05/2019 – SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A MATERA 130,00 130,00 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N. 52 DEL 7/6/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI A PIANELLE-BOJANO 272,73 272,73 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 109 DEL 4/6/2019 – BUFFET DEL 4/6/2019 90,91 90,91 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704)
Aggiudicatari:
PASTICCERIA JOLLY s.r.l. (00799530704)
SALDO FATTURA N. 525 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO RINNOVO SERVIZIO REDIRECT DOMINIO 25,00 25,00 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 70 DEL 7/6/2019 – ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 104,00 104,00 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 64 DEL 28/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO 179,25 179,25 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 8 DEL 4/6/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO 86,80 86,80 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
ASSISTENZA SANITARIA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI PALLAPUGNO CAMPIONATI STUDENTESCHI 100,00 100,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SALVATORE (LMBSVT92D28A089O)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SALVATORE (LMBSVT92D28A089O)
SALDO FATTURA N. 1115 DEL 4/6/2019 – PERNOTTAMENTO EPRIMA COLAZIONE MASI ALESSANDRO 50,00 50,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDEN SRL (00179760707)
Aggiudicatari:
EDEN SRL (00179760707)
SALDO FATTURA N. 389 DEL 28/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO 135,29 135,29 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709)
Aggiudicatari:
FALCONE VINCENZO E FIGLI snc (00403490709)
SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/6/2019 – LOCANDINE E ATTESTATI MOSTRA LICEO ARTISTICO 75,00 75,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SALDO FATTURA N. 8719177088 DEL 04/06/2019 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019 0,98 0,98 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ALLA PIANA DEI MULINI IL 29/05/2019 272,73 272,73 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 60 DEL 22/02/2019 – ACQUISTO TABLET PC – PON LAB INN.VI 13 10.963,00 10.963,00 30/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 40713 DEL 16/02/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE PON LAB INN.VI 13 4.560,10 4.560,10 30/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 63 DEL 27/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DI STATO 148,01 148,01 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/05/2019-EMISSIONE BIGLIETTI CAMPOBASSO/ROMA 40,00 40,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 42B DEL 28/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A ROMA PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 772,73 772,73 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
SALDO FATTURA N. 72 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI 155,92 155,92 25/05/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 40 DEL 22/05/2019 – ACQUISTO TUTE PER MANIFESTAZIONI FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2.635,00 2.635,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 69 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI CAMPIONATI STUDENTECHI A TERMOLI 540,00 540,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 68 DEL 23/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A SEPINO 272,73 272,73 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N.- 68 DEL 17/05/2019 – SALDO VIAGGIO A PALERMO PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI 1.695,00 1.695,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 87 DEL 14/05/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 24.943,00 24.943,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 16/05/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/SETTEMBRE2019 876,00 876,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
SALDO FATTURA N 39 DEL 16/05/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TOMA IL 15/05/2019 790,91 790,91 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 8 DEL 9/5/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PARTECIPAZIONE CERTAMEN ARPINAS 77,27 77,27 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 3/5/2019 – ACQUISTO COLORI ACRILICI 108,00 108,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719139555 DEL 08/05/2019 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019 16,16 16,16 09/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 4 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 1.610,00 1.610,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N. 3 04 DEL 6/5/2019 – CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA 1.520,00 1.520,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N. 32B DEL 4/5/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM 1.000,00 1.000,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
SALDO FATTURA N. 59 DEL 21/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK + ACCESSORI INFORMATICI 14.420,00 14.420,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 40281 DEL 24/01/2019 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.999,00 1.999,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 16/04/2019 – CANONE LINEA INTERNET ANNO 2018 1.800,00 1.800,00 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 42PA DEL 12/04/2019 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 982,50 982,50 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 60 DEL 12/04/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 APRILE 2019 7.861,00 7.861,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA PER SALDO ATTIVITA’ ASL IN SPAGNA 8.995,00 8.995,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 203 DEL 06/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO 274,60 274,60 09/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SALDO FATTURA N. 44/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 85,01 85,01 09/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 45/19 DEL 27/03/2019 – ACQUISTO PENNARELLI PER IL PROGETTO ERASMUS 197,50 197,50 09/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 4/4/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPOSTO ALUNNI CERTAMEN AQUILA 363,64 363,64 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
Aggiudicatari:
GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719100882 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 11,96 11,96 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 25/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA 1.195,00 1.195,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 39211 DEL 28/03/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE/GIUGNO 2019 30,00 30,00 30/03/2019
30/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 4/PB DEL 28/03/2019 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER GENOVA 275,00 275,00 30/03/2019
30/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 48 DEL 27/03/2019 – ACQUISTI CAVI RADIO WEB 80,00 80,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE (00905280707)
SALDO FATTURA N. 28/2019 DEL 27/03/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI SEPINO – ALTILIA 350,00 350,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 50 DEK 26/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IL LICEO SCIENTIFICO 744,17 744,17 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALINET (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALINET (02502030733)
SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/03/2019 – NOLEGGIO MINIBUS 90,91 90,91 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 13/19/N DEL 22/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI A CASACALENDA 272,73 272,73 23/03/2019
23/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706)
SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 13/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 4.520,00 4.520,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 16/03/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE 12.900,00 12.900,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N. 8719073354 61,53 61,53 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 5/2019 DEL 4/3/2019 – PACCHETTO TURISTICO – PARTTECIPAZIONE DELEGAZIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM 2019 365,00 365,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIFF S.A.S (01525860662)
Aggiudicatari:
CLIFF S.A.S (01525860662)
SALDO FATTURA N. 318/2019 DEL 13/03/2019 DI € 244,00 – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG 200,00 200,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 09/03/2019 DI € 23600,00 – SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE ORGANIZZATI PER VIENNA – DITTA OMEGA TRAVEL 23.600,00 23.600,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 27 DEL 13/03/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA AL TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO 327,27 327,27 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 314 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA ALBO ON LINE 90,00 90,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 4/3/2019 – SPOT PUBBLICITARIO 500,00 500,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 8/3/2019 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 18.017,00 18.017,00 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 267PA DEL 8/3/2019 – INTEGRAZIONEPER PAGAMENTO INGRESSI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 2.759,00 2.759,00 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/02/2019 – PERCORSO FORMATIVO ASL 2.475,00 2.475,00 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF (00935280941)
Aggiudicatari:
MADEINMENTE STUDIO SRL SEMPLIF (00935280941)
SALDO FATTURA N. 9B DEL 9/3/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALERNO 727,27 727,27 11/03/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 12/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO RADIO 700,00 700,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE (00905280707)
SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 25/02/2019 – ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 13.800,00 13.800,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 27/02/2019 – SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO, VERIFICA E CONTROLLO DPO GUIDO PALLADINO 500,00 500,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 1/3/2018 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A CAMPOBASSO CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE 136,37 136,37 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 6/01 DEL 01/03/2019 – ACQUISTO ROUTER PER PROGETTO RADIO 80,00 80,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 20/02/2019 – MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORE AUDITORIUM 380,00 380,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
SALDO FATTURA N. 244/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD E SPAZIO DI CONSERVAZIONE 1.150,00 1.150,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 140 DEL 25/02/2019 – ACQUISTO RADIO FM CON CD PER DOCENTI DI LINGUA STRANIERA 139,18 139,18 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI ELETTRODOMESTICI (01665700702)
SALDO FATTURA N. 204 DEL 21/02/2019 – RISTTRUTTURAZIONE SITO WEB 600,00 600,00 23/02/2019
23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 5797 DEL 13/02/2019 – ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO RADIO 174,00 174,00 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ73D28F158R)
Aggiudicatari:
GUGLIOTTA MAURIZIO (GGLMRZ73D28F158R)
SALDO FATTURA N. 230/2019 DEL 20/02/2019 – ACQUISTO NOTEBOOK PER PROGETTO RADIO 588,52 588,52 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 53-2019-FE DEL 18/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 351,06 351,06 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA ALLA NEUROMED DAL 8 ALL’11 GENNAIO 2019 854,55 854,55 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
SALDO FATTURA N. 6 DEL 13/02/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A COMPOCHIARO IL 12/02/2019 136,37 136,37 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 12/02/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DA RICCIA A CAMPOBASSO – SPETTACOLO SAVOIA DEL 28/01/2019 154,55 154,55 15/02/2019
15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA DI MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 30/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 ALL/11 MAGGIO 2019 4.450,00 4.450,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 4 ALL’8 MARZO 2019 4.500,00 4.500,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 29/01/2019 – ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLE EOLIE DAL 2 AL 5 MAGGIO 2019 2.450,00 2.450,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
Aggiudicatari:
TUMINO GIORGIO (TMNGRG61M16H163G)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/01/2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANCELLI LICEO CLASSICO 1.180,00 1.180,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702)
Aggiudicatari:
OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702)
SALDO FATTURA N. 14283 DEL 31/01/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 30,00 30,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 24/01 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 755,69 755,69 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 16/01/2019 818,18 818,18 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE MANZO SRL (00674850706)
SALDO FATTURA N. 6 DEL 8/2/2019 – SPOT PUBBLICITARIO 100,00 500,00 13/02/2019
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/01/2019 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE 2018/MARZO 2019 876,00 876,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diem srl (00746460708)
Aggiudicatari:
Diem srl (00746460708)
SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/01/2019 – SPOT PUBBLICITARIO 500,00 500,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE SRL (00994600708)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719005968 DEL 21/01/2019 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 28,75 28,75 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8719028895 DEL 4/2/2019 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 2,24 2,24 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 23/01/2019 – NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 10/01/2019 700,00 700,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL (01514310703)
SALDO FATTURA N. 148 DEL 31/01/2019 – ACQUISTO N. 03 ESTINTORI IN POLVERE PER IL LICEO CLASSICO 90,00 90,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
SALDO FATTURA N. 27 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO ERASMUS 101,13 101,13 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 29/01/2019 – ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER L’AUDITORIUM 1.060,25 1.060,25 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 44/A DEL 19/01/2019 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA – ANNO 2019 1.250,00 1.250,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 40/E DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L’ORIENTAMENTO 1.601,95 1.601,95 11/01/2019
11/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 126374 DEL 21/12/2018 – FOTOCOPIE 96,48 96,48 11/01/2019
12/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 014/2018 DEL 28/11/2018 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLE EMERGENZE INCENDIO 550,00 550,00 11/01/2019
11/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AeElle group srl (01611640705)
Aggiudicatari:
AeElle group srl (01611640705)
Totali Numero Lotti: 207 369.290,42 369.690,42
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