Consultazione gare anno 2018

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Liceo Classico Statale di Campobasso
Aggiornato al 10.01.2020
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 1618042665 DEL 20/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA 276,00 276,00 22/12/2018
22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
SALDO FATTURA N. 612/PA DEL 19/12/2018 – EICARD 900,00 900,00 20/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 149 DEL 17/12/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ROMA SAXA RUBRA ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 545,45 545,45 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 8718407151 DEL 4/12/2018 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 57,39 57,39 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 513/2018PA DEL 5/12/2018 – FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS PC UFFICI DI SEGRETERIA 190,00 190,00 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 516/2018PA DEL 5/12/2018 – CONSULENZA COMPLETA PR LA MIGRAZIONE DEL SITO SCOLASTICO DA GOV.IT A EDU.IT 90,00 90,00 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 51/88 DEL 9/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LICEO ARTISTICO 34,10 34,10 07/12/2018
07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
SALDO FATTURA N. 73/PA DEL 25/11/2018 – VIAGGIO A SALISBURGO 1.250,00 1.250,00 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 251/01 DEL 28/11/2018 – ACQUISTO REGISTRI VERBALI E DIZIONARI DI LATINO E GRECO 260,97 260,97 30/11/2018
30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
Aggiudicatari:
Molise Scuola (SPNPLA50S30F233L)
SALDO FATTURA N. 2018004925 – ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 3.220,40 3.220,40 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente scuola (03967470968)
SALDO FATTURA N. PA1802512 DEL 21/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 83,75 83,75 22/11/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECLATON ITALIA SRL (02137480964)
SALDO FATTURA N. 68/02 DEL 16/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA PER DELIMITARE SPAZI LICEO ARTISTICO 317,00 317,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/10/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO 832,30 832,30 15/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 13/11/2018 – ACQUISTO NOTEBOOK + MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI DISABILI 1.188,37 1.188,37 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 89PA DEL 12/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL PROGETTO RESTAURO 97,32 97,32 13/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
SALDO FATTURA N. 464PA DEL 8/11/2018 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS 81,96 81,96 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 56_18 DEL 7/11/2018 – ACQUISTO BANDIERE 83,00 83,00 09/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709)
Aggiudicatari:
ARTICOLI MILITARI DE MARCO (00081480709)
SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 8/11/2018 – USCITA DIDATTICA A ISERNIA L’8/11/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO 181,82 181,82 09/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 24,84 24,84 09/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 176PA DEL 7/11/2018 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 437,50 437,50 09/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
ACCANTONAMENTI IVA SU SALDO FATTURA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – PROGETTO REGIONE 6.728,26 6.728,26 27/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
SALDO FATTURA ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – PROGETTO REGIONE 30.583,00 30.583,00 27/10/2018
27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 102/01 DEL 23/10/2018 – ATTIVAZIONE LINEA INTERNET TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO 951,87 951,87 24/10/2018
24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 38_18 DEL 17/10/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI SENIGALLIA 1.750,00 1.750,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 77/PA DEL 16/10/2018 – SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE 130,00 130,00 17/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURE NN. 1263 E N. 1264 DEL 12/10/2018 – PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO 244,00 244,00 17/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS- CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS- CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 13/10/2018-NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A NAPOLI IL 12/10/20187 500,00 500,00 15/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL (01514310703)
SALDO FATTURA N. 66/PA DEL 13/10/2018 – ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A/R CAMPOBASSO ROMA 45,85 45,85 15/10/2018
15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 438 DEL 11/10/2018 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 678,00 678,00 12/10/2018
12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 414 DEL 11/10/2018 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 1.522,23 1.522,23 12/10/2018
12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 77 DEL 24/09/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA ISERNIA A TERMOLI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI IL 18 E 21 SETTEMBRE 2018 390,00 390,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
ACCANTOAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 104_18 DEL 5/10/2018 – DIFFERENZA IMPORTO ACQUISTO TENDE – DITTA MEDUSA SRL 1.053,14 1.053,14 11/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
SALDO FATTURA N. 140 DEL 10/10/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A MATRICE 545,45 545,45 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 104_18 DEL 5/10/2018 – DIFFERENZA IMPORTO ACQUISTO TENDE 4.787,00 4.787,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 96169 DEL 28/09/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 30,00 30,00 10/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
ACCANTONAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 103_18 DEL 5/10/2018 – ACQUISTO TENDE – DITTA MEDUSA srl 638,00 638,00 06/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
SALDO FATTURA N. 103_18 DEL 5/10/2018 – ACQUISTO TENDE 2.900,00 2.900,00 06/10/2018
06/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 29/pa del 3/10/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI SETTEMBRE 2018 169,00 169,00 05/10/2018
05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N. 99_18 DEL 28/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA 282,94 282,94 03/10/2018
03/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 367/01 DEL 11/09/2018 – ACQUISTO CARRELLO MULTIUSO PER IL LICEO SCIENTIFICO 150,00 150,00 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 372/01 DEL 29/09/2018 ACQUISTO KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO – 449,40 449,40 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
ACCANTONAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 98_18 del 28/09/2018 – ACQUISTO ARREDI – DITTA MEDUSA SRL 1.986,60 1.986,60 02/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (00950501007)
SALDO FATTURA N. 98_18 del 28/09/2018 – ACQUISTO ARREDI 9.030,00 9.030,00 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 363/01 DEL 12/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO 433,69 433,69 01/10/2018
01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 358/01 DEL 22/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LICEO ARTISTICO 369,42 369,42 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 359/01 DEL 22/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO CLASSICO 189,37 189,37 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 21/09/2018 – ACCONTO SOGGIORNO SPAGNA PON ASL 18.000,00 18.000,00 22/09/2018
22/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 5/9/2018 – ACQUISTO ATTREZZATURE PER INDIRIZZO MODA E DESIGN LICEO ARTISTICO 4.702,83 4.702,83 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARI TEX SRL (00856950704)
Aggiudicatari:
FARI TEX SRL (00856950704)
SALDO FATTURA N. 006/2018 DEL 12/09/2018 – CORSO DI FORMAZIONE -AGGIORNAMENTO SICUREZZA – COMPLETAMENTO ORE RESIDUE Bollo: Spese: ESENTE BOLLO COME ACCORDI L’adetto al riscontro Data Firma QUIETANZA DEL CREDITORE CAMPOBASSO, 02/ 200,00 200,00 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AeElle group srl (01611640705)
Aggiudicatari:
AeElle group srl (01611640705)
SALDO FATTURA N. 26PA/2018 DEL 6/9/2018 – CONGUAGLIO FOTOCOPIE PERIODO SETTEMBRE 2017/2018 133,65 133,65 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N. 56/PA DEL 4/9/2018 – ACQUISTO CAVI E CASSE PER PC LICEO CLASSICO 78,20 78,20 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. PAIT1615 DEL 7/9/2018 – ACQUISTO SOFTWARE PER ORARIO LICEO ARTISTICO 400,00 400,00 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
SALDO FATTURA N. 37/E DEL 10/08/2018 -STAMPA COPIE LIBRO “STORIA DEL LICEO CLASSICO” 2.700,00 2.700,00 13/08/2018
13/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 362 DEL 10/08/2018 – INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO 60,00 60,00 13/08/2018
13/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 369 DEL 10/08/2018 – ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS PER LABORATORIO INFORAMTICO 508,30 508,30 13/08/2018
13/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 19PA DEL 7/8/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI DI CAMPOBASSO E RICCIA 507,00 507,00 09/08/2018
09/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718262576 DEL 1/8/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 0,98 0,98 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 27/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO 1.474,70 1.474,70 31/07/2018
31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR srl (01753360708)
FATTURA N.1/01 DEL 06/07/2018 – STAMPA TSHIRT PER PROGETTO BIMBINSENANTINCAMPO… COMPETENTI SI DIVENTA 402,50 402,50 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLYCOMM SRL (00939420949)
Aggiudicatari:
PUBLYCOMM SRL (00939420949)
FATTURA N. 8718223644 DEL 10/07/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018 20,64 20,64 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
FATTURA N. 349/2018PA DEL 12/0/2018 – FORNITURA E SOSTITUZIONE MONITOR NOTEBOOK CLASSE 4A 110,00 110,00 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 68834 DEL 30/06/2018 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 387,52 387,52 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 344 DEL 5/7/2018 – CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA LABORATORI INFORMATICI – PERIODO 13/6/2018 – 12/06/2019 792,00 792,00 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 01 A/2018 DEL 12/06/2018 – SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONI CAMPIONATI STUDENTESCHI 332,00 332,00 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O)
Aggiudicatari:
CAPPELLETTI TONI (CPPTNO90L03B519O)
SALDO FATTURA N. 17/FPA DEL 02/03/2018 – NOLEGGIO PULLMANS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI A CAMIGLIATELLO SILANO 1.000,00 1.000,00 04/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARMENTI MAURIZIO (00903940948)
Aggiudicatari:
ARMENTI MAURIZIO (00903940948)
SALDO FATTURA N. 16/FPA DEL 27/06/2018 – NOLEGGIO PULLMANS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI CESENATICO 1.227,27 1.227,27 29/06/2018
29/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARMENTI MAURIZIO (00903940948)
Aggiudicatari:
ARMENTI MAURIZIO (00903940948)
SALDO FATTURA N. 20184E20401 DEL 22/06/2018 – COMPLETAMENTO CONSEGNA MATERIALE INIZIO ANNO SCOLASTICO 370,00 370,00 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 41/03 DEL 26/06/2018 – TARGA IN OTTONE INCISA PROGETTO RESTAURO 99,00 99,00 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SALDO FATTURA N. 20184E20333 DEL 21.06.2018 – ACQUISTO MATERIALE AVVIO INIZIO ANNO 338,00 338,00 27/06/2018
27/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 20/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DEL LICEO ARTISTICO 110,38 110,38 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 12/04 DEL 25/06/2018- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LICEO CLASSICO 1.400,00 1.400,00 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N. 13/04 DEL 25/06/2018- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE LICEO SCIENTIFICO 1.520,00 1.520,00 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
SALDO FATTURA N. 93 PA del 21/06/2018 – ACQUISTO CARTUCCE PER GLI ESAMI DI STATO 82,00 82,00 25/06/2018
25/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 21 DEL 18/06/2018 – SOSTITUZIONE MANIGLIONI PORTE ANTIPANICO 1.600,00 1.600,00 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702)
Aggiudicatari:
OFFICINA METALMECCANICA INFISSI ALLUMINIO (00074930702)
SALDO FATTURA N. 317 DEL 19/06/2018 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET 55,00 55,00 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 88 DEL 15/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE ESAMI LICEO ARTISTICO 117,00 117,00 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 67 DEL 21/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ESAMI DEL LICEO CLASSICO 153,67 153,67 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 352/2018 DEL 18/06/2018 – SERVIZIO DI DINFESTAZIONE 150,00 150,00 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Aggiudicatari:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
SALDO FATTURA N. 62_18 DEL 18/06/2018 – ACQUISTO ARMADIO PER IL LABORATORIO DI FISICA 670,90 670,90 21/06/2018
21/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 32/E DEL 15/06/2018 – STAMPA A COLORI MATERIALE PUBBLICITARIO 192,00 192,00 16/06/2018
16/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 33/E DI € 110,00- STAMPA INVITI PER CAFFE’ LETTERARIO 110,00 110,00 16/06/2018
16/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 15/06/2018 – RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO SPETTACOLO TEATRALE DELLA PROF.SSA CORSI 400,00 400,00 16/06/2018
16/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'IMPERIO PASQUALE (00694390709)
Aggiudicatari:
D'IMPERIO PASQUALE (00694390709)
SALDO FATTURA N. 132 DEL 7/6/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER FINALI DI PALLAVOLO A ISERNIA CAMPIONATI STUDENTESCHI 181,82 181,82 08/06/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 64/01 DEL 31/05/2018 – ACQUISTO COLONNINE DELIMITATRICI AREE VIETATE ACCESSO PUBBLICO 100,00 100,00 07/06/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAMPERCHIONE GIUSEPPE (01559100704)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 30/05/2018 – SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANIZZIONE CAFFE’ LETTERARIO 120,00 120,00 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708)
Aggiudicatari:
F. DI SARRO DI DI SARRO SIMONE E DARIO (00613790708)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718189887 DEL 5/6/2018 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018 1,96 1,96 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 80PA DEL 30/05/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER GLI ESAMI LICEO ARTISTICO 223,40 223,40 06/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. FTO6/2018E DEL 28/05/2018 – NOLEGGIO ATTREZZATURE E FORNITURA DI SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/05/2018 800,00 800,00 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R)
Aggiudicatari:
AMTM ALLESTIMENTI DI GIAN CLAUDIO PIEDIMONTE (PDMGCL68B12H501R)
SALDO FATTURA N. 248/PA DEL 29/05/2018 – RINNOVO CONTRATTO 900,00 900,00 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Certipas srl (05805441218)
Aggiudicatari:
Certipas srl (05805441218)
SALDO FATTURA N. 107/E DEL 7/5/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 7 AL 12 MAGGIO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 25.476,00 25.476,00 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALE SRL (04017960404)
Aggiudicatari:
SALE SRL (04017960404)
SALDO FATTURA N. 289DEL 25/05/2018 – FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PERSONAL COMPUTER COLLEGATO AL TELEVISORE 30,00 30,00 28/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 28_18 DEL 23/05/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS ( € 1000,00) + RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI ALISCAFO (€ 2815,00) 3.815,00 3.815,00 25/05/2018
25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 14/05/2018 – VISITA GUIDATA A ROMA IL 14/05/2018 ALUNNI LICEO SCIENTIFICO RICCIA 819,50 819,50 25/05/2018
25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 8_18 DEL 14/05/2018 – TRASPORTO ALUNNI DA RICCIA A TERMOLI PER CORSA CAMPESTRE IL 27/04/2018 240,91 240,91 22/05/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
Aggiudicatari:
STA DI GENNARELLI E,REALE GE RUGGIERO G SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 126 DEL 14/05/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO IN SICILIA DAL 7 AL 12 MAGGIO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 6.727,27 6.727,27 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 257/2018PA DEL 10/05/2018 – FORMATTAZIONE E REINSTALLAZIONE SO PERSONAL COMPUTER SALA PROFESSORI 30,00 30,00 11/05/2018
11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 3 PA/B DEL 9/5/2018 – EMISSIONE N. 2 BIGLIETTI FERROVIARI A/R CAMPOBASSO/FROSINONE – CERTAMEN ARPINO 60,00 60,00 11/05/2018
11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 274 DEL 09/05/2018 – SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 500,00 500,00 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
Aggiudicatari:
SERVIZI INNOVATIVI srl (01714210703)
SALDO FATTURA N. 06/PA DEL 24/04/2018 – ACQUISTO ARGILLA E GESSO PER IL LICEO ARTISTICO 115,00 115,00 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 8/5/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO PER IL LICEO ARTISTICO 1.065,37 1.065,37 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718145085 DEL 7/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 10,88 10,88 08/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 42/18 DEL 5/5/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 27 APRILE 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 872,73 872,73 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & SAS (00980800700)
SALDO FATTURA N. 43_18 DEL 30/04/18 PER ACQUISTO N. 02 ARMADI CON ANTE SCORREVOLI PER LICEO ARTISTICO E BIBLIOTECA LICEO CLASSICO 1.341,80 1.341,80 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24/04/2018 – FORNITURA E POSA IN OPERA IN POLIESTERE PER PROTEZIONE TERMICA SOLARE LICEO ARTISTICO 782,00 782,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREAZIONI MARINELLE DI DICIO GIOVANNA (00703290700)
Aggiudicatari:
CREAZIONI MARINELLE DI DICIO GIOVANNA (00703290700)
SALDO FATTURA N. 12935 DEL 24/04/2018 – ACQUISTO BERGANTINI – CONTABILITA’ DI SEGRETERIA 60,00 60,00 03/05/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa editrice Spaggiari (00150470342)
SALDO FATTURA N. 2018006660 DEL 26/04/2018 – ACQUISTO VOLUMI 79 E 80 220,00 220,00 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I/to Enciclopedia Italiana (00892411000)
Aggiudicatari:
I/to Enciclopedia Italiana (00892411000)
SALDO FATTURA N. 003/2018 DEL 30/04/2018 – CORSO DI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO SICUREZZA 900,00 900,00 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AeElle group srl (01611640705)
Aggiudicatari:
AeElle group srl (01611640705)
SALDO FATTURA N. 234/2018PA DEL 20/04/2018 – RINNOVO PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG 200,00 200,00 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 23/04/2018 – USCITA DIDATTICA A PESCHE PER OLIMPIADI DELLA CHIMICA 272,73 272,73 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 122 DEL 23/04/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA IL 20/04/2018 745,45 745,45 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 41_18 DEL 20/04/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA 510,64 510,64 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 20/PA/2018 DEL 19/04/2018 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL LANORATORIO DEL LICEO CLASSICO 228,11 228,11 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 20/04/2018 – ACQUISTO STAMPANTE 3D PER IL LICEO ARTISTICO 2.370,00 2.370,00 26/04/2018
26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
Aggiudicatari:
ATOMI 3D LAB DI SHAREVISION SRLS (01788090700)
SALDO FATTURA N. 07/E DEL 17/04/2018 – TRASPORTO ALUNNI A/R DA CAMPOBASSO A L’AQUILA IL 8/4/18 E10/4/18 327,27 327,27 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
Aggiudicatari:
GENTILE VIAGGI DI GENTILE CLAUDIO VINCENZO (GNTCDV73R17E779L)
SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 17/04/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 12/04/2018 890,00 890,00 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL (01514310703)
SALDO FATTURA N. 424 DEL 16/03/2018 – PERNOTTAMENTO DOCENTI ACCADEMIA DELLA CRUSCA IL 15 E 16 MARZO 2018 118,18 118,18 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
SALDO FATTURA N. 38150/2018/V1 DEL 31/03/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/04/2018 – 30/06/2018 30,00 30,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 9/4/2018 – USCITA DIDATTICA ALLA NEUROME – ASL. – 4 CORSE 854,55 854,55 11/04/2018
11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718111697 DEL 10/04/2018 3,34 3,34 11/04/2018
11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni srl (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni srl (07009890018)
VISITA GUIDATA – NAPOLI REALE DEL 12/04/2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – CAMPOBASSO 390,00 390,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
Aggiudicatari:
DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
VISITA GUIDATA – NAPOLI REALE – DEL 27 APRILE 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO – CAMPOBASSO 440,00 440,00 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
Aggiudicatari:
DOMA DI GUETTA DONATELLA (05567951214)
PRENOTAZIONE SPETTACOLO ALLA SCOPERTA DI CARAVAGGIO (88 studenti x 10€) 880,00 880,00 05/04/2018
05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSMO ITALY SRL (11281921004)
Aggiudicatari:
COSMO ITALY SRL (11281921004)
SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 21/03/2018 – VISITE GUiDATE A MONZA E MILANO 702,00 702,00 04/04/2018
04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 49/E DEL 20/03/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO DAL 20 AL 24 MARZO 2018 23.088,00 23.088,00 27/03/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALE SRL (04017960404)
Aggiudicatari:
SALE SRL (04017960404)
SALDO FATTURA N. 117 DEL 26/03/2018 – NOLEGGIO N. 02 AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A MILANO ALUNNI DEL LICEO CLASSICO DAL 20 AL 24 MARZO 2018 4.636,36 4.636,36 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 153/PA2018 DEL 23/03/2018 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE 90,00 90,00 24/03/2018
24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 10/03/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGETTO REALIZZATO CON GLI ALUNNI DELL’IC D’OVIDIO 112,32 112,32 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 6/3/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 6 ALL’8 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO 3.400,00 3.400,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 12/03/2018 -ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CATANIA 890,00 890,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 10/03/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 10 AL 14 MARZO 2018 – ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 11.100,00 11.100,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 12/03/2018 – SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA 3.725,00 3.725,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 12/03/2018 -SALDO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ORGANIZZATO A MILANO-LECCO-BERGAMO-MANTOVA DAL 12 AL 15 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO RICCIA 7.000,00 7.000,00 20/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 115 DEL 16/03/2018 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI IL 14/03/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO 472,73 472,73 17/03/2018
17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
INTEGRAZIONE PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO 2 CERTAMEN SALLUSTIANUN 2018 – 3 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE 10,00 10,00 15/03/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIFF S.A.S (01525860662)
Aggiudicatari:
CLIFF S.A.S (01525860662)
PAGAMENTO PRENOTAZIONE PACCHETTO 2 CERTAMEN SALLUSTIANUN 2018 – 3 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE 470,00 470,00 15/03/2018
15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIFF S.A.S (01525860662)
Aggiudicatari:
CLIFF S.A.S (01525860662)
SALDO FATTURA N. 114 DEL 13/03/2018 – USCITA DIDATTICA A NAPOLI IL 10 MARZO 2018 ALUNNI DEL LICEO CLASSICO 472,73 472,73 14/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
Aggiudicatari:
Autoservizi MI.VA (01648330700)
SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 12/03/2018 – INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 800,00 800,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Aggiudicatari:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
SALDO FATTURA N. 8PA/2018 DEL 10/03/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO MARZO/MAGGIO 2018 507,00 507,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 20/02/2018 – MESSA IN OPERA LAMPADARIO ANTICO 180,00 180,00 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 26/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RESTAURO 387,76 387,76 27/02/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
SALDO FATTURA N. 6_18 DEL 26/02/2018 – USCITA DIDATTICA A URBINO DAL 22/02 AL 24/02 980,00 980,00 27/02/2018
27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
DITTA BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
SALDO FATTURA N. 69/01 DEL 24/02/2018 – ACQUISTO CARTA IGIENICA PER IL LICEO CLASSICO 48,60 48,60 26/02/2018
26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 21/02/2018 – USCITA DIDATTICA ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO A NAPOLI IL 17/02/2018 363,64 363,64 26/02/2018
26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 22/02/2018 – USCITA DIDATTICA AD URBINO ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO PRESSO CORTE DELLA MINIERA 2.585,00 2.585,00 23/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IG STUDENTS SRL (09878750968)
Aggiudicatari:
IG STUDENTS SRL (09878750968)
SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 12/02/2018 – PAGAMENTO HOTEL PER PROGETTO IMUM 2.408,00 2.408,00 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006)
Aggiudicatari:
UNITED NETWORK - EUROPA (13513131006)
SALDO FATTURA N. 5/05 DEL 31/01/2018 – ACQUISTO SPAZIO PER SPOT PUBBLICITARIO 400,00 400,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPEDITGIORNALISTI MOLIS SC (01561630706)
Aggiudicatari:
COOPEDITGIORNALISTI MOLIS SC (01561630706)
SALDO FATTURA N. 4 DEL 14/02/2018 – ACQUISTO RADIOMICROFONI PER L’AUDITORIUM DEL LICEO CLASSICO 829,50 829,50 15/02/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fare musica (01450520703)
Aggiudicatari:
Fare musica (01450520703)
SALDO FATTURA N. 15089/2018/V1 DEL 31/01/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 30,00 30,00 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL LICEO ARTISTICO 490,40 490,40 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
SALDO FATTURA N. 31/E DEL 12/02/2018 – STAMPE MANIFESTI, CALENDARI E BROCHURE PER NOTTE NOTTE DEI LICEI E OPEN DAY 925,00 925,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 5/2/2018 – USCITA DIDATTICA AD AGNONE IL 12/02/2018 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO 250,00 250,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Conferma prenotazione: SRWHK7RH – LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO 90,00 90,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Conferma prenotazione: 2A4DQVQ0 – LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO 90,00 90,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
SALDO FATTURA N. 4/PADEL 10/02/2018 – RESTAURO MECCANICA OROLOGIO ANTICO 750,00 750,00 12/02/2018
12/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Aggiudicatari:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
FATTURA N. 2/PA DEL 5/2/2018 – ACCONTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 25.000,00 25.000,00 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 34/01 DEL 3/2/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL LICEO ARTISTICO 44,90 44,90 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE srl (00604930701)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SALDO FATTURA N. 8718037728 DEL 6/2/2018 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 6,56 6,56 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
SALDO FATTURA N. 2/60 DEL 31/01/2018 – SPOT CAMPAGNA PUBBLICITARIA DAL 15/12/17 AL 5/2/18 800,00 800,00 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
SALDO FATTURA N. 12PA DEL 30/01/2018 – ACQUISTO STAMPANTE + TONER COMPATIBILE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA 90,00 90,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/01/2018 – ACQUISTO MIXER PER L’AUDITORIUM DEL LICEO CLASSICO 131,15 131,15 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fare musica (01450520703)
Aggiudicatari:
Fare musica (01450520703)
SALDO FATTURA N. 6/2018/FE DEL 23/01/2018 – COMPENSO FORFETTARIO MEDICO COMPETENTE A.S. 2016/2017 E VISITE MEDICHE ANNO 2018 520,00 520,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
Aggiudicatari:
CAFASSO SAVERIO ANTONIO (CFSSRN52H14C283V)
SALDO FATTURA N. 35/2018PA DE 25/01/2018 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD -SPAZIO DI CONSERVAZIONE E LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 1.150,00 1.150,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unidos srl (01609350705)
Aggiudicatari:
Unidos srl (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 223/01/2018 – ISTALLAZIONE N. 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE 1.630,00 1.630,00 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940)
Aggiudicatari:
TECNOIMPIANTI DI TERRIACA FRANCO (00350090940)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 23/01/2018 – USCITA DIDATTICA PRESSO LA NEUROMED DI POZZILLI 1.068,18 1.068,18 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E E LUISA (00936510700)
CONTO CONTRATTUALE : 30062407-001 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – SALDO FATTURA N. 8718002667 DEL 16/01/2018 9,78 9,78 23/01/2018
23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE Spa -AREA LOGISTICA TERRITORIALE CE (97103880585)
ACQUISTO N. 3 VOLUMI “ATTACCO ALL’OCCIDENTE” 45,00 45,00 22/01/2018
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLITTI MAURIZIO (CLTMRZ59E15B519A)
Aggiudicatari:
COLITTI MAURIZIO (CLTMRZ59E15B519A)
SALDO FATTURA N. 12/003 DEL 6/12/2017 – ACQUISTO MATERIALE PER LICEO ARTISTICO 159,00 159,00 19/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO DI GIANFRANCESCO MARCO (GNFMRC75E01D708D)
SALDO FATTURA N. 1_18 DEL 18/01/2018 – VISITE AMBULATORIALI OCULISTICHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 175,00 175,00 19/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE LAURELLI (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE LAURELLI (01470490705)
SALDO FATTURA N. 5_18 DEL 18/01/2018 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 380,30 380,30 19/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medusa srl (01692550708)
Aggiudicatari:
Medusa srl (01692550708)
SALDO FATTURA N. 8 DEL 18/01/2018 – ACQUISTO LIBRO “TRATTATO ELEMENTARE DI FISICA SPERIMENTALE ED APPLICAT” 34,90 34,90 19/01/2018
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CERCHIA (07511960150)
Aggiudicatari:
LA CERCHIA (07511960150)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 10/01/2018 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DICEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018 507,00 507,00 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & DI PERRINO RAFFAELLA (PRRRFL70E49B519A)
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI SENZA FRONTIERE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 110,00 110,00 10/01/2018
10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706)
Aggiudicatari:
LICEO SCIENTIFICO "ROMITA" (80003550706)
SALDO FATTURA N. 118383/2017/V1 DEL 27/12/2017 – FOTOCOPIE 69,12 69,12 08/01/2018
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gbr Rossetto (00304720287)
Aggiudicatari:
Gbr Rossetto (00304720287)
Totali Numero Lotti: 174 271.103,77 271.103,77
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