04/09/2024 | 6252 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto stampe n. 3 puzzle | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto stampe n. 3 puzzle | € 47,21 |
13/01/2024 | 0000281 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA_A_CONTRARRE_VIAGGIO_DI_ISTRUZIONE_PCTO_-_ROMA_DAL_23_AL_26_GENNAIO_2024 | 22.660 |
24/01/2024 | 0000561 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ANTIVIRUS - UNIDOS | 219,60 |
26/01/2024 | 0000651 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 24 GENNAIO 2024 A TERMOLI - PARTECIPAZIONE GARE GSS A.S. 2023-24 | 540,00 |
30/01/2024 | 0000706 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 25 GENNAIO 2024 TEATRO SAVOIA CB - LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 600,00 |
30/01/2024 | 0000754 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per l’affidamento diretto ACQUISTO PANNELLI PER ALLESTIMENTO MOSTRA | 265,00 |
30/01/2024 | 0000757 | FORNITURA | Determina a contrarre per l’affidamento diretto - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 155,95 |
30/01/2024 | 0000760 | FORNITURA | Determina a contrarre per l’affidamento diretto ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI | 58,56 |
30/01/2024 | 0000762 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per l’affidamento diretto - lavori di POSA IN OPERA TELAI | 158,60 |
01/02/2024 | 0000816 | FORNITURA | Determina a contrarre per l’affidamento diretto - ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO - INTEGRAZIONE | 146,40 |
01/02/2024 | 0000824 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO DELEGAZIONI PREMIAZIONE LA SCUOLA SPORTIVA DELLA REGIONE - CAMPOBASSO 06-11-2023 | 1.320,00 |
01/02/2024 | 0000835 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per l’affidamento diretto - CONTRATTO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY | 219,60 |
06/02/2024 | 0000990 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina a contrarre per l’affidamento diretto di SOSTITUZIONE VASSOIO FOTOCOPIATRICE | 244,00 |
07/02/2024 | 0001042 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI LICEO CLASSICO - 1 TRIMESTRE 2024 | 292,28 |
17/02/2024 | 0001313 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per l’affidamento diretto di ACQUISTO GIGABYTE | 347,70 |
17/02/2024 | 0001329 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 09 AL 12 MARZO 2024 - CLASSI II LICEO CLASSICO | 15.792,00 |
20/02/2024 | 0001395 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA-VILLA BORGHESE 13.04.2024 - CLASSI I-II LICEO SCIENTIFICO | 1.560,00 |
22/02/2024 | 0001484 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE - FIN.LI REG.LI CORSA CAMPESTRE - TERMOLI 28.02.2024 | 5.186,50 |
22/02/2024 | 0001486 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 04 AL 06 APRILE 2024 - CLASSI III LICEO CLASSICO | 13.630,00 |
22/02/2024 | 0001488 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SALENTO DAL 15 AL 18 APRILE 2024 - CLASSI III E IV LICEO SCIENTIFICO | 7.950,00 |
23/02/2024 | 0001506 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FIN.LI REG.LI CORSA CAMPESTRE - TERMOLI 29.02.2024 | 250,00 |
24/02/2024 | 0001612 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 10 AL 13 MAGGIO 2024 - CLASSI VI LICEO CLASSICO | 24.101,00 |
29/02/2024 | 0001727 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PAESTUM 10-05-2024 - CLASSI I LICEO CLASSICO | 3.526,00 |
02/03/2024 | 0001806 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA BIGLIETTO AEREO VIAGGIO E ALLOGGIO A NEW YORK 3-11 MARZO 2024 | 1.400,00 |
02/03/2024 | 0001808 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA IL 12 MARZO 2024 TEATRO SAVOIA CB - LICEO SCIENTIFICO DI RICCIA | 750,00 |
06/03/2024 | 0001910 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRANSFER A L'AQUILA IL 17 E 18 MARZO 2024 - PARTECIPAZIONE CERTAMEN SALLUSTIANUM | 640,00 |
06/03/2024 | 0001915 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI CALCIO A 5 - DATE VARIE - A.V.S. MOLISE EMERGENZA CAMPOBASSO | 3.500,00 |
06/03/2024 | 0001917 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI CALCIO A 5 - DATE VARIE - CROCE ROSSA ISERNIA | 500,00 |
12/03/2024 | 0002145 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA A.V.S. MOLISE EMERGENZA - FASI PROV.LI PALLACANESTRO 3X3 - 13 E 14.03.2024 | 1.000,00 |
12/03/2024 | 0002158 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 A MATERA e ALBEROBELLO - CLASSI I LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 1.530,00 |
13/03/2024 | 0002210 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FASI PROV.LI PALLACANESTRO 3X3 - 15/03/2024 - CROCE ROSSA ISERNIA | 250,00 |
14/03/2024 | 0002249 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per l’affidamento diretto di ACQUISTO STAMPANTI | 595,36 |
14/03/2024 | 0002251 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023/24 A PROCIDA - 13-04-2024 - I-II LICEO SCIENTIFICO | 1.595,00 |
16/03/2024 | 0002305 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per l’affidamento diretto di SOGGIORNO IN SINGOLA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER DUE PERSONE- SEMINARIO ROMA 22-23 MARZO 2024 | 220,00 |
16/03/2024 | 0002320 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - B2 | 4.900,00 |
16/03/2024 | 0002323 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.C1 | 4.802,00 |
16/03/2024 | 0002343 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 - COSTA AZZURRA - CLASSI V LICEO CLASSICO CAMPOBASSO | 25.875,00 |
16/03/2024 | 0002344 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2023-2024 - TOSCANA - CLASSI III LICEO ARTISTICO | 8.764,00 |
26/03/2024 | 0002669 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO IN SICILIA DAL 18 AL 19 MAGGIO 2024 - PARTECIPAZIONE GARE DI MATEMATICA | 2.600,00 |
27/03/2024 | 0002735 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per l’affidamento diretto di ACQUISTO N. 3 TIMBRATORI | 2.314,34 |
04/04/2024 | 0002923 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA AVS MOLISE EMERGENZA - FINALI REG.LI PALLAMANO I GRADO - CB 11.04.2024 | 150,00 |
04/04/2024 | 0002924 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA AVS MOLISE EMERGENZA - FINALI PROV.LI ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO E MANIFESTAZIONI PROM.LI - VARIE DATE | 900,00 |
04/04/2024 | 0002925 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA CRI IS - FINALI PROV.LI ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO E MANIFESTAZIONI PROM.LI - VARIE DATE | 500,00 |
05/04/2024 | 0002957 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI PALLAMANO I GRADO - CB 11.04.2024 | 2.530,00 |
10/04/2024 | 0003105 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA DAL 03 AL 04.05.2024 - CLASSI II S/B/C LICEO LICEO ARTISTICO CAMPOBASSO | 8.835,00 |
15/04/2024 | 0003238 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE USCITA DIDATTICA ALLA RISERVA MAB MONTEDIMEZZO E AGNONE - 17-04-2024 - LICEO ARTISTICO | 680,00 |
22/04/2024 | 0003543 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO AMBULANZA - FINALI REG.LE ATLETICA LEGGERA SU PISTA I E II GRADO - CB 03.05.2024 | 150,00 |
29/04/2024 | 0003683 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI ATL. LEGGERA SU PISTA I E II GRADO M/F - CB 03.05.2024 | 4.400,00 |
30/04/2024 | 0003730 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.B2 | 1.824,00 |
03/05/2024 | 0003859 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI SANITARI - FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - TERMOLI DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024 | 2.360,00 |
09/05/2024 | 0004037 | AFFIDAMENTO FORNITURA | Determina per l’affidamento diretto di ACQUISTO N. 5 STAMPANTI | 700,89 |
15/05/2024 | 0004228 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - B1.B2 | 620,00 |
15/05/2024 | 0004229 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE FINALI REG.LI - FESTA REG.LE SPORT SCOLASTICO - TERMOLI DAL 06 AL 10 MAGGIO 2024 | 507,00 |
16/05/2024 | 0004317 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE ESAMI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ISP 2024 - A2.B1.B2 - L. S. | 716,00 |
20/05/2024 | 0004439 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE GARE DI MATEMATICA - MILANO DAL 25 AL 26 MAGGIO 2024 | 2.500,00 |
25/05/2024 | 0004629 | AFFIDAMENTO FORNITURA | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALI PREMIAZIONI EVENTI VARI - GSS A.S. 2022-23 | 1.073,60 |
28/05/2024 | 0004696 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CAMPOBASSO 03 GIUGNO 2024 | 250,00 |
31/05/2024 | 0004804 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVICE AUDIO E LOGISTICA - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03 GIUGNO 2024 | 1.830,00 |
31/05/2024 | 0004805 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SERVIZIO FOTO-VIDEO - CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03 GIUGNO 2024 | 416,00 |
31/05/2024 | 0004806 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRASFERIMENTO RAPPRESENTATIVE CELEBRAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU' - CB 03.06.2024 | 6.325,00 |
19/06/2024 | 0005298 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO FORMATORI FIBS - 24.03.2023 | 50,00 |
19/06/2024 | 0005301 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO VITTO STAFF - 17-21 APRILE 2023 - GSS A.S. 2022-23 | 720,00 |
19/06/2024 | 0005303 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO FORMATORI FIP - IS 12.01.2024 | 50,00 |
19/06/2024 | 0005305 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO STAFF - FINALE PROV.LE CORSA CAMPESTRE - IS 23.01.2024 | 90,00 |
19/06/2024 | 0005306 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO VITTO STAFF - FINALE PROV.LE ATLETICA LEGGERA - IS 15.04.2024 | 135,00 |
19/06/2024 | 0005307 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO ACCOGLIENZA ALBERGHIERA FORMATORI - CSS A.S. 2023-24 | 154,00 |
19/06/2024 | 0005312 | AFFIDAMENTO FORNITURA | DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - FINALI NAZ.LI - BASKET 3X3 II GRADO | 210,45 |
21/06/2024 | 0005354 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO VITTO FORMATORI FIP - IS 12.01.2024 | 75,00 |
21/06/2024 | 0005357 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DETERMINA A CONTRARRE TRANSFER RAPPRESENTATIVE - FINALI NAZ.LI - PALLAMANO - PESCARA IL 13 E IL 17 MAGGIO 2024 | 1.980,00 |
30/08/2024 | 0006146 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per l’affidamento diretto di Rinnovo Contratto Segreteria Full | 1.830,00 |
30/08/2024 | 0006147 | AFFIDAMENTO SERVIZI | Determina per l’affidamento diretto di Rinnovo Servizio Dominio Internet | 109,80 |
16/09/2024 | 0006632 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Rinnovo Contratto Registro Cloud | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Rinnovo Contratto Registro Cloud | 1464 |
18/09/2024 | 0006724 | DECISIONE A CONTRARRE SPEDIZIONE PACCO | DECISIONE A CONTRARRE SPEDIZIONE PACCO | 85 |
19/09/2024 | 0006776 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Spedizione pacco, - rettifica importo | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Spedizione pacco, - rettifica importo | 185 |
05/10/2024 | 0007476 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE POLIZZA ASSICURAZIONE A.S. 2024-25 | 2.956,80 |
10/10/2024 | 7660 | Determina di indizione trattativa diretta DM. 65/2023 interventi A e B corsi lingua inglese | Determina di indizione trattativa diretta DM. 65/2023 interventi A e B corsi lingua inglese | 13210 |
17/10/2024 | 7940 | decisione a contrarre dm 65/2023 corsi inglese | decisione a contrarre dm 65/2023 corsi inglese | 13210 |
25/10/2024 | 0008225 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | DECISIONE A CONTRARRE USCITA DIDATTICA AD AGNONE - 30.10.2024 - CLASSI I A-B LICEO ARTISTICO | 500,00 |
09/11/2024 | 0008836 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto materiale per l’Orientamento | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto materiale per l’Orientamento | 2.272,25 |
14/11/2024 | 0008981 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA SALONE DELLO STUDENTE - 21.11.2024 - LIC. SCIENT. RICCIA | 990,00 |
14/11/2024 | 8984 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO A ROMA SALONE DELLO STUDENTE E SPERLONGA - 21.11.2024 - LIC. ARTISTICO CB | 935,00 |
15/11/2024 | 0009071 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA SALONE DELLO STUDENTE E SPERLONGA - 20.11.2024 - LIC. CLASSICO CB | 1.430,00 |
03/12/2024 | 0009664 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di – PUBBLICIZZAZIONE EVENTO per ORIENTAMENTO/SCRIZIONI 2025/2026 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di – PUBBLICIZZAZIONE EVENTO per ORIENTAMENTO/SCRIZIONI 2025/2026 | 976 |
11/12/2024 | 0009892 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto spot pubblicitario TLT Molise | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto spot pubblicitario TLT Molise | 610 |
11/09/2024 | 0006505 | affidamento fornitura | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto materiale di pulizia | 5513,29 |
19/10/2024 | 0008034 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto 8 targhe | 263,52 |
12/12/2024 | 0009957 | AFFIDAMENTO SERVIZI | DECISIONE A CONTRARRE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PCTO - ROMA DAL 28 AL 31 GENNAIO 2025 - LICEO CLASSICO E ARTISTICO | 26.112,00 |
14/09/2024 | 0006607 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Determina per l’affidamento diretto di Acquisto carta per fotocopiatrice | 1251,72 |
19/10/2024 | 0008031 | AFFIDAMENTO FORNITURE | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Acquisto 6 libri | 78,85 |
27/12/2024 | 0010266 | fornitura servizi | decisione a contrarre manutenzione strumenti musicali | 500 |